这个管理费用是的软件做账,它的发生额都是在借方。
一般纳税人之前购买的税控盘 这个月抵减 借 应交税费—增值税—减免税款 贷 管理费用 开办费 对吗。之前买盘在开办期间入的开办费。管理费用红字借方冲还是贷方冲?
购买方以抵扣,收到购买方开具红字信息表后,作为销售方的我如何在开票系统进行发票红冲?必须要到税务大厅才能办理吗?
老师支付税控盘维护费先计入管理费用,是等以后抵扣的时候再做一笔分录吗,借:增值税抵减税额,借:管理费用红字?现在可以先把这个费用填入增值税申报表中是吧?
老师这里抵扣税控盘的管理费用必须要用红字才能红冲吗?
请问老师,我们需要开具红字发票,冲红21年的专用发票,购买方已经抵扣了的,在税控盘里怎么操作呢?
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗
现在是抵扣首次购买的税控盘的费用,筹建期记入开办费了,现在要抵扣,不能直接把管理费用~加班费的金额放在贷方吗?
打错字了,是管理费用~开办费
可是。上面的分录没有写贷方
不可以的啊,不能做到贷方管理费用。
为啥呢?有点不懂
现在是抵扣,没有发生额,贷方也不表示发生额
它的发生额在借方,如果在贷方的软件会影响利润表,和科目余额表不一致。