你好; 你怎么红冲的; 原来分录怎么挂的
老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
老师,期初余额挂了应收借方37900实际已经到账,现在我补记一笔借银行存款贷应收账款?又多出来了一笔银行存款,应该怎么做?
老师,有一笔应该入其他应收款的之前入错了进了其他应付款,现在其他应付款期末余额是负数了。我需要调账吗?
老师 我当初其他应付款多冲了一笔账 出现借方余额了 现在要调平应该怎么做账
老师,我在对完应收款和应付款账后,现在调整账,发现应收贷方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应收款借方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应付款也有借方有余额和贷方有余额,结果有的平账了,怎么做分录
扣社保费用
你好 ; 你把分录发来看看 。我看你怎么做错的; 我才能判断科目
我看了下 好像我是当初冲了 没有做正确的
你好 ; 那你就去 补做 正确分录即可 正确分录你知道怎么做不 ; 我问你 怎么错误的 分录你也没有跟我说
还是不对呢 老师 我现在不晓得是什么原因了
你好;先去找清楚 原因; 你连什么原因都 不知道没法调整 ; 等下调整又错了 还麻烦了