你好!可以的,金额不大,没有影响的

老师个体户申报经营所得税是不是收入减去成本减去每个月5000剩余的利润就要缴经营所得税是不是
个体户去年利息收入没做,今年经营所得纳税申报成本加上去可以嘛
申报经营所得个税,成本费用是负数的话怎么申报(成本费用只有利息收入,其他没有),?负数填上去显示不能填负数,上一年有亏损2000多块
个体户,服装店,收入都有去做个体经营所得的申报,但是因为成本票比较缺。那这个没票的成本要怎么做?
老师,请问一下,个体户今年改成了查账征收。没有成本票进来,每个月开票出去将近30万。,这样有风险吗?如果按收入的5%去报经营所得,可以吗?
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
去年年度汇缴申报表税金一栏填错,金额多了,今年能在生产经营纳税申报里税金里去减掉嘛
如果金额比较大,需要更正申报的
金额2万多
不算大,今年能在生产经营纳税申报里税金里去减掉的
那税金变负数没事吧
去年总额是多少,怎么填错呢
税金应该是1527.45,我把增值税给算进去了,所以多出2万多
建议:按今年实际金额填写税金(去年多填写的金额不考虑,就是今年不减掉)
如果减掉,会出现异常。(建议不考虑)
那就要去更正申报了,还能更正申报嘛,更正了是不是要吃滞纳金啊
是的,涉及滞纳金的(建议:去年的,不用考虑了)