你好,核销掉,通过营业外收支,学员
老师您好,调整2018年的应收账款,有一些应收账款还有余额,比如多收的几角钱,少收的几角钱,我要把账平了,要如何账务处理
老师,我们公司有一些应收款少收几分钱或者多收几毛钱的,要怎么出凭证平数呢?
老师,您好,我们公司有些客户,打款的时候有时会多打几分,或者少打几分,请问多打或者少打的这部分怎么做账呢
老师好,我们的应收帐款,对方有时会少打几毛钱,我这个怎么做分录?
老师,我们公司收到几分钱,几毛钱的证书认真费,这个钱收到,不需要再付出去的,我怎么做账呢,我现在放在其他应收款里挂了一年了
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。