同学您好,是的哈,如果之后符合了再继续适用小微企业。
老师,请问公司购买酒水作为业务招待费,在购进和领用时需要缴纳印花税吗
老师,企业应付款转营业外收入,财报怎么改?
老师想问下24年11月收到一张普票,次年6月对方又把这张票冲红了,重新补了一张专票,我们这边要怎么处理啊
老师你好!个税申报经营所得,到年底会按工资合并一起核算个税吗?
我们出口的结算方式是人民币,报关单也是人民币,请问,这个能报出口退税吗。
这个资料二,我理解不好,不应该是账上不能确认收入是0,税法说是收到货款记入当期应纳税所得额是20,应该是递延所得税负债才是,答案是递延所得税资产,帮忙求解,谢谢,详细一点哈,谢谢老师
制造企业购买商务轿车可以抵扣进项税吗
老师您好,请问高新企业,收到发票,研发和技术服务~技术开发费;研发和技术服务~技术服务费,分别记什么科目呢
个体户是公司吗? 公司就是以注册资产范围承担责任?
老师,这种发票可以抵扣税吗?
那企业所得税缴的太高了,怎么办呀?
那,老师 我们同时还是高新技术企业,那我可以用高新的优惠政策吗?
不一定是这样,如果不符合小微企业,是小规模纳税人的话税率是20%,是高新技术企业的话是15%。 小微企业也有优惠政策,年应纳税所得额不超过100万的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;超过100万不超过300万的减按50%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳。
我们1-9月申报企业所得税都有享受到小微企业的优惠政策。这次申报的时候,不能小微企业优惠政策点了没有反应,我就想 是不是年度的应纳税总额超过了300万,就没有了
如果超过的话已经不符合了,也就不能享受优惠政策了哦。
那可以选择高新的优惠吗?是不是不行的呀?
小微企业如果符合申请高新技术企业的条件是可以申请的,但是所得税优惠只能享受一种哈