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意思是我12月申报时不用交所得税,但汇算时,有招待费要调增,这种我给要计提,或要如何处理账?

2022-01-17 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 09:34

汇算清缴如果调整后,需要缴税,账务处理做在22年度即可,不要做21年度的账了

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快账用户7254 追问 2022-01-17 09:36

老师,小企业会计准则,如何做分录?

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齐红老师 解答 2022-01-17 09:37

借所得税费用 贷应交所得税

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相关问题讨论
汇算清缴如果调整后,需要缴税,账务处理做在22年度即可,不要做21年度的账了
2022-01-17
您好,不退税,就要改成有利润,纳税调增。不建议这样做,还是申请退税吧。
2024-05-20
你好 不用 先不用管了
2022-01-10
你好,这个原材料结转了主营业务成本吗?如果是的话,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,结转了多少成本,没有发票的都在这里面填写,没有结转成本的不用。
2023-03-22
同学你好 要做分录的 然后补计提就可以
2023-01-10
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