正常的处理应该是把这些都做帐以后,然后你再报税的。

老师,您好!我想咨询一下,公司没有业务产生了,报税都是零申报,但对公账户每月还是在扣手续费,服务费年费那些,我没有做账,只是代报税,有影响吗?这个怎么处理呢
老师您好,我们12月份做的税务报到,一月份,我添加一个员工,个税报了零工资,通用工轻费是零(因为给员工报了工资,不管多少,工轻费都会产生费用), 我们现在的情况是还没有招员工也没有工资,公户也还没有办理,想请问一下,2月份我该怎么报个税和工轻费,能继续报零吗?
老师,您好。我想咨询一下,像单位业务停歇,已注销税务,但是账户还有余额,就产生利息或扣账户管理费,还需要做账务处理吗?如果不需要账务处理,工商年检按什么数据填报呢?
老师我想问下,公司现在已经没有业务了,每月都零申报,但是公司名下还有一辆车,这辆车产生的修理费是老板代付的,这个我还需要做账吗
一家公司没有任何业务,个人所得税增值税这些找了代账公司零申报,也没有开公户,现在代账公司到期了,找了新的记账人申报,发现账上只有24年8月一笔其他应付款,摘要写的会计服务费,我想就是付给代账公司的服务费。 然后看到24年利润表里有笔管理费用,管理费用等于那笔其他应付款。我不大了解,为什么变成了管理费用
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
那前面几个月都没有做账,已经报税了,怎么办呢
这个做完账按照正确的申报就行