2001年 借资产减值损失27000 贷坏账准备27000 2002 借坏账准备15000 贷应收账款15000 借坏账准备12500 贷应收账款12500 计提1080000*3%=32400 32400-(27000-15000-12500)=32900 借资产减值损失32900 贷坏账准备32900 2003年 借银行存款1000 贷坏账准备1000 1600000*3%=48000 48000 1000-32900=16100 借资产减值损失16100 贷坏账准备16100

4.甲企业按备抵法进行坏账损失的核算,采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,比例为 3‰。20×1年年末应收账款余额为 900 000 元。20×2年债务人 A公司遭受重大火灾,应收 A公司销货款15 000 元无法收回,确认为坏账损失。同年,债务人B公司破产,应收 B公司销货款 12 500 元无法收回,确认为坏账损失。20×2年年末应收账款余额为1080 000元。20×3 年,收到法院送来的B公司破产财产1000 元清偿欠款。当年无其他坏账损失,年末应收账款余额为1600 000 元。假设甲企业于 20×1年首次计提坏账准备。 要求∶试编制与甲企业坏账准备和坏账损失有关的会计分录。
甲企业按备抵法进行坏账损失的核算,采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,比例为3‰。20X1年年末应收账款余额为900000元。20X2年债务人A公司遭受重大火灾,应收A公司销货款15000元无法收回,确认为坏账损失。同年,债务人B公司破产,应收B公司销货款12500元无法收回,确认为坏账损失。20X2年年末应收账款余额为1080000元。20X3年,收到法院送来的B公司破产财产1000元清偿欠款。当年无其他坏账损失,年末应收账款余额为1600000元。假设甲企业于20X1年首次计提坏账准备。请写出2013年底甲企业坏账准备和坏账损失有关的会计分录。
企业按备抵法进行坏账损失的核算,采用应余额百分比法计提坏账准备比例为3%。2018年年末应收账款余额为900000元。2019年,债务人A公司遭受重大火灾,应收A公司销货款15000元无法收回,确认为坏账损失。同年,债务人B公司破产、应收B公司销货款12500元无法收回,确认为坏账损失。2019年年末应收账款余额为1080000元。2020年,收到法院送来的B公司破产财产1000元清偿欠款。当年无其他坏账损失年末应收账款余额为160000元。假设甲企业于2018年首次计提坏账准备。要求:试编制与甲企业坏账准备和坏账损失有关的会计分录
A企业按备抵法进行坏账损失核算,采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,比例为5‰,2017年年末应收账款余额为800000元。2018年债务人甲公司遭受重大火灾,应收甲公司销货款2000元无法收回,确认为坏账损失。同年,债务人乙公司破产,应收乙公司销货款1500元无法收回,确认为坏账损失。2018年年末应收账款余额为1000000元。2019年末应收账款余额为1400000元。 要求:计算A企业计提坏账准备金额并编制坏账损失有关的会计分录。
甲公司按备抵法进行坏账损失的核算,采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,比例为3%,2020年首次计提坏账准备,2020年年末应收账款余额为900000元;2021年6月债务人B公司破产,销货款12500元无法收回,确认为坏账损失;2021年年末应收账款余额为1080000元;2022年6月收到法院送来的B公司破产财产1000元清偿欠款;2022年末应收账款余额为1600000元。要求根据经济业务编制相应分录。
你好,我问下,开票给对方,是我公司一般户开出的,客户转钱是转到我基本户的,这样可以吗
请问老师,企业收到非股东以外的人对某一个项目进行投资,这笔投资款怎么做帐,投资的如果项目有利润了是不是也要交什么税不
老师,承接包工的光伏安装,对方要求有发票。我要办理什么营业范围的公司。开票项目名称怎么选
我是一家汽车集团公司,我们集团旗下的4S店的租赁合同是由我和房东签署的,所以水电费4S充值缴纳后,房东发票都开给我。我不加价再全额开具给4S店。这样合规嘛,开具水电费发票和收到水电费发票我应该怎么入账,可以入其他业务收入和其他业务成本吗
50万的车,内账的话,按20年折旧年限是不是太高了
现代服务,服务费只能开6%吗
老板的车租给公司,租金一年8000,他要交什么税
生产型企业 货款是客户打到阿里巴巴账户(还未提到美元账户) 9月份未做开票收入 我在9月7号出口一批货物(成交方式是CIF) A货:18个 单价348.12(美元) B货:26个 单价350.6862(美元) 其中 减去(这个怎么平摊到单价里) 国际空运费:4978(美元) 保费:22(美元) 到目前 发票未开? 我如何开具退税发票?请老师实操教一下[抱拳]
朴老师,请问公司要注销,当初领料,导致直接材料里边还有数,注销的时候怎么处理?
老师帮我做个分录 我们是月初扣缴养老保险金单位 ➕个人部分的,月底发工资,工资都计入在建工程 管理费用 里