是的,大于留底税额的部分不退也不交增值税,但是需要交附加税费的。

老师,当时免抵退税额大于留底税额,应退税额=留底税额,那大于留底税额的部分不退了吗?
老师 现在退税政策,留抵退税还要满足增量留底税额联系六个月大于零并且第六个月留抵税额大于50万的条件吗?
老师,能麻烦问一个问题吗,由于以前会计的原因,我们的账面留底税额小于电子税务局增值税报表里的留底税额,这次留底退税,结果退回的税额大于账面上的留底税额,该怎么做账呢
免抵退税额大于期末留底税额,差额后续能退吗?
郭老师,只有出口,没有内销,没有留底,免抵退税额大于应退税额,还要交附加税吗
老师,你好,单位2024年是核定征收,2026年才发现2025年开始变成了查账征收,2025年有往外开票,没有成本票,也没有在个税系统申报个人工资,可以现在补点成本票回来吗?不然缴纳经营所得税有点高
一个手机壳成本四十元,卖价40元,一个客户买一个手机壳但是营业员收到一张一百的假币,那么亏了多少?
老师,可不可以上月的有些进项发票勾选抵扣了,但是该发票做到后面几个月去了
老师,投标支付的文件费可以记在管理费用——办公费里吗?
老师 商贸企业 关于购进商品的发票 必须是当年的当年记账吗?例如一批商品没有卖掉 就没记账 而是在卖掉的当月才记账 转成本 跨年这张发票不能用是吗?
老师,我们有一张劳务费发票金额是10920这个还不算个税,我们对公需要付多少钱给人家哈
小规模纳税人3%的增值税减按1%计算,完整的会计分录是先按照3%,然后在做2%的政府补助吗
老师 制造业会计一般要做哪些啊
老师,请问补2024年补个税,补申报的人员是2024年没有申报过的,打了电话说要去线下税务局大厅补申报,要补1000来万的个税,去线下税务局,是不是风险很大呀,我问她我要带什么资料,然后就给我留了个税务局的电话,我该怎么操作?
私人企业,工商年报的企业控股情况是不是填写私人控股?还是填“其他”?
老师,是全部出口销售额都要交附加税,还是大于留底的部分要交,如果当期免抵退税额小于留底税额,应退税额=当期免抵退税额,那还要交附加税吗
如果当期有留底税额,那是不是就没有出口抵内销应纳税额了?
只是大于留底的部分要交