是的,大于留底税额的部分不退也不交增值税,但是需要交附加税费的。
出口退税中,出口可退税额大于留底税额,那多出来的那部分怎么处理,下个月还可以作为留底税吗?
怎么理解到期期末留底税额小余当期免抵退税额,则当期应退税额等于当期期末留底税额?怎么出口退税还要和留底税额比较啊?
出口退税,这个应纳税额小于零形成了留底税额,留底税额和免抵退税额比较谁小就退哪个,如果这个应纳税额大于零呢?
请问留底税额大于免抵退税额时,按免抵退税额退税,那没有退的那部分还是在留底税额吗?还是说没有了?
请问生产企业出口退税,当期留底税额大于当期免抵退税额,退的是免抵退税额的话,下月还要调减留底税额嘛?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现在要冲减回来,应怎样处理
请问老师个体跨区域开票,是不是不用考虑预交税款的是?
老师外购商品用于直播间福袋赠送,需要视同销售,要不要确认收入结转成本
老师,您好!按流水汇总的发生额和按明细汇总的发生额有差异,会是什么原因?
住房公积金可以取出来吗?
跟税务师事务所签订的土增清算服务合同印花税申报哪个税目
老师好,是建筑工程公司,我在未申报查询里,看见提示有这个报表未申报(图一),这个税款所属期是25年1月1日至25年12月31日,这张报表不是应该26年1月15日之前提交吗?申报截止期是25年10月29日,然后我点了去申报,又出现了图二的画面。请问建筑工程公司是应该在10月29日前提交吗?
单位买的汽车,用上汽金融贷款付了一部分,银行付了一部分,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款 长期应付款-上汽金融?
印花税用计提吗老师?还是直接计入管理费用
对方是小规模纳税人,我们开票给对方,不管是专票还是普票都得开13%的给对方对吗
老师,是全部出口销售额都要交附加税,还是大于留底的部分要交,如果当期免抵退税额小于留底税额,应退税额=当期免抵退税额,那还要交附加税吗
如果当期有留底税额,那是不是就没有出口抵内销应纳税额了?
只是大于留底的部分要交