借:应付账款-劳务分包款 贷:银行存款

我们是建筑劳务公司,支付给民工的劳务费是直接付给班长代付的,班组拿的工资表给我们身边个税。请问一下我们付钱给班组的时候会计分录怎么写
老师你好,我是一个工程总包单位,劳务分包了,由劳务公司给我们开劳务费发票,但是支付农民工工资有我单位的农民工专户支付,我们和劳务公司签订了一份委托我们付款协议,我想问的就是劳务公司给我们开发票,我做账是做到工程施工-人工费,还是劳务分包款
老师,我们是分包建筑公司,施工单位直接把钱支付给我公司下的劳务班组的民工,发票是劳务班组承包劳务的人开的,劳务班组开票给我公司计入 借:工程施工-合同成本-分包工程 贷:应付账款-劳务分包款。现在施工单位直接把钱支付给劳动局发放至民工,我怎么记账?
请问:我们是建筑公司,承接了个劳务分包项目。约130民工。下面成立了钢筋、泥工、木工、架子工等班组劳务服务部。由班组对我们开票,作为我们公司的劳务成本。工资是委托总承包单位发放工资。总承包现在只认民工与我公司签订的劳务合同。可是民工应是和班组签了合同的。我们分包单位要怎么操作呢?民工的个税,要我们申报还是班组劳务服务部申报呢?
请问,我们 是建筑公司,承接了个劳务分包项目,约130名农民工做事。下面成立了钢筋、泥工、木工等劳务班组,计划 由班组对我们开劳务票作为劳务成本。工资是总承包单位委托专户代为发放。现在总承包单位只认农民工与我公司签订的劳动合同,可是民工是和班组签订了劳动合同的,我们分包单位要怎么操作呢?,民工的工资,是由我们分包单位申报呢,还是班组劳务服务部申报呢?
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
钱都没到我公司账上,哪里来的银行存款,老师能仔细看看我的问题吗,
以前是你们收施工方的钱?
我们是分包单位,肯定是我们收施工单位的钱呀
借:应付账款-劳务分包款 贷:应收账款-施工单位
那施工单位付给劳动局代发的民工工资呢?怎么处理?
借:工程施工-合同成本-分包工程 贷:应付账款-劳务分包款
老师,你这个不是我收到劳务班组开发票时候的分录嘛?你到底认真看我的问题了吗?2021年开的发票了,2022年1月施工单位直接把钱拨到劳动局代付民工工资,我该怎么记账?
开的发票或计提民工工资,就是应付民工工资 代付民工工资,借:应付账款-劳务分包款 贷:应收账款-施工单位