学员您好,您这个费用就可以进研发支出啊

我们是做基因检测技术服务的,跟第三方销售公司签订了委托销售合同,销售公司销售我们产品时,是直接让病人先把货款打到我们公司,我们一周后出检测报告,销售公司收取推广费用,按月结算,次月5号会发来上个月的推广清单。请问我们企业何时确认收入呢?是出检测报告时,还是等销售公司次月给我们的推广清单时?
刚进的新公司正在申请高新企业,有可行性报告,立项书,我不明白如果判定发生支岀是资本化还是费用化,这些资料都是第三方做的,所有费用都是第三方做的,会计按这个做凭证,我想知道如:如果申请通过是否还要做新项目,新产品,如果不做三年后是否会要求取消资格及补税,还有老师说可行性研究报告和立项书在之前是研究,之后中开发,这个“之前和之后”是什么之前,什么之后,不理解
如果我们拿样品给第三方,对方针对我们的产品做实验并进行研究,给出研究报告,这算是委托研发呢?还是检测费呢?
我们公司是A(药品检测研发),与别的公司一起投资了B公司,继而投资了B公司的研发项目b,因为b项目我们给B公司转投资款20万元,然后B公司的b项目委托我们做实验,B公司找我们做研发服务,这样对于我们有什么好处?我们为什么要这样折腾呢?
高新技术企业认定的研发费用可以加计扣除的:1.委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。 请问:收到受托方开给我司的技术服务费发票,我可以入账“研发支出——费用化支出——委托研发费用 ——**项目”这个科目并在年度汇算清缴时进行加计扣除吗? 这种情况下是否一定要获得受托方提供的《委托研发“研发支出”辅助账》呢?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
加计扣除是算在委托研发?还是自主研发?
学员您好是算委托研发的
如果对方是事业单位无法进行技术合同登记,是否可以算在自方研发的检测费里呢?
您说的技术合同登记是去税务局备案吗
委托研发的合同都需要去科委备案,才能够享受优惠,比如加计扣除
如果他们不能备案的话你们就放自己的研发支出里面吧