你们没有超过定额呀,同学
个体户增值税申报表里的未达到起征点销售额11栏如何填写,是填写实际开票金额不含税收入吗,还有个体户定期定额申报表申报经营所得的报表,也就是经营所得,表里应税项2如何填写,是填写实际开票金额还是核定金额还是怎样的情况
个体工商户,经营所得个人所得税,定期定额自行申报表,超过了定额怎么填写应税项目? 定额是78000,本月开票不含税金额是367850.79,应税项我应该填写多少
老师您好,我是个体工商户,正在申请新办纳税人套餐,其中有一项个体工商户定期定额核定,在纳税人经营情况自报里面的 应纳税经营额 应该填写月经营额,还是年经营额?我的经营额预计是每月1000,请问这一项应该填写多少呢?谢谢
该户定期定额个体工商户发票开具超过个税起征2021-07属期申报个人所得税应税收入 项54000.00 发票开具金额:258804.45。 该户定期定额个体工商户发票开具超过个税起征 点未申报
个体户是按定期定额缴纳个人经营所得的,但是季度开票金额超过定期定额的金额,是按定期定额的金额申报,还是按实际开票金额申报?应税项填写申报金额是含税,还是不含税?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
怎么没有超过呢老师,我开票不是36万吗,不是很懂,今天最后一天报税,还请老师解答
同学就按照你们开票价367850.79*核定率
老师我们的核定率是0.005,我填写这个应税项,是按367850.79填写,还是按367850.79*0.005= 1839.25填写呢?还是说1839.25是我需要缴纳的税金金额呢?
这个就是你们要交的税金了同学