你好 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

个体后工商户.不需要建账,但是给员工交了社保,这个后期账务怎么处理
老师,我们是个体工商户每个月有做员工工资申报,后面开了对公账户给几个员工缴纳了社保,但是员工工资申报里面没有这几个缴纳社保的员工,可以吗
新注册的个体工商户,税务报到后税局直接核定了工资薪金税种,但是还没有对公账户,而且已经逾期了,这个要怎么处理呀
小公司,一共十五个人,都不交保险,工资走对公账户,这个应该怎么走账合理合规呢? 像这种情况怎么走账呀?公司刚开始建立,但是已经有十几个员工,但后期双方协议也是没有交社保这项,这工资怎么能形成费用,走账
如果员工要求不交社保,然后我们公司给予他社保补贴,这个应该怎样做账务个和税务处理
秒账账户内部互转怎么操作
老师,根根么情况下收到增值税发票计入“应交税费-待认证进项税”科目呢
老师,有没有社保缴纳及扣款流程视频学习下,第一次申报不会操作,小规模纳税人。
老师,黄金的原料成本一般是百分之多少?
老师,我想问一下,现在选之前漏的生成凭证按照之前财务设置的我标方框的吗?还是说得重新选择,如果重新选择的话,要选哪些?
A企业银行3月底现金有13万,4月被甲企业收购了,发现A企业4月15日时,有支出15万从员工手里回购股份15万,(期间是有收入的)。现在我在做甲建账期的账套,甲企业是说5月1开始算,但是筹建期很多支出都在4月支出了,数据肯定要取4-5月。请问这15万要怎么做账合理?
请问工商年报资产状况信息 可以都填写0吗?
老师,货没出口收到美元1000元,分录怎么做?
企业工商年报,单位缴费基数,怎么填,如单位参加失业保险费基数?
公司有两个生产线,一个生产线去年11月份已经停产维修,另一个是季节性生产线一般是1-4月份进行生产,5月份两个生产线已经停产,生产区上发生的水电费,人工费,折旧费,如果进行账务处理?
那这个也要建账了?老师 还有这个员工我们谈的是交了社保以后后工资6000 没有开对公账户,只有用老板对私账户 这个要代扣个人所得税吗?
我们这边是核定,平时不开发票,也要按月或者季度申报吗?
你好 按税局要求申报 代扣个税