那你的进项税是13000多,13000多的话,你要在你这个是一般纳税人对吗?是13个点的,你如果税负是2%,那就相当于你的销项税额是敌是能达到15%,那你用这个13000多除以1.15。

我现在进项税13114.93的进项税,税负2%,怎么计算我能开出去多少销项
比较疑惑进项税和销项税的问题。我现在只明白销售金额*13%=销项税额;进项金额*13%=进项税额。目前我也负责开票,所以不清楚每个月销项票怎么计算开多少票。 1.含税价格不含税价格概念不清楚 2.进项税票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每个月怎么计算当月可以开的票有多少。 1.
知道进项和税负率,怎么算能开多少的销项?
已知进项税额、税负,预计能开多少销项票,计算公式怎样的?
已知手上有进项税额9800元,税负是2.3%,怎样计算我可以开多少销项票出去呢?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
怎么计算销项,的价税合计其数,根据13000多,税负2%
就是用那个13000多除以1.15得出来的,就是不含税销售额。
不对吧,算出来数也不对啊
您这个税负是指的增值税的税负,还是企业所得税的税负呢?我刚才跟你说是增值税的税负。
就是增值税税负啊
增值税的税负是不是应该用应缴纳的增值税额除以不含税的收入,你那个2%是税负
13114.93/1.15=11404.28这数是这个
根据2%税负,进项税额13000我能开出去多少销项,价税合计
13114.93是13个点的税额,不含税金额是100884.08元,税负2%.换算成15%.13114.93除以13%乘以15%.就是15个点的税额,15132.61元,15132.61除以15%在乘以1.15=116016.68,这个是含税销售额,
老师,刚发过去的信息发错了,我重新给你发
假设不含税销售额是a,看图片,不含税销售额是119226.64元,含税就是134726.1元
看一下图片上的公式