你好,暂时还是按照1%开具,该政策顺延,具体到什么时候暂未通知。

2022年1月恢复3%税率,比如(我一月份销售1000桶桶装水,每桶7元的价格,是用7元✖️1➕3%计算不含税单价吗,税额选择3%这样缴纳税款吗)
某涂料生产公司甲为增值税一般纳税人,2020年7月发生如下业务:(1)5日以直接收款方式销售涂料取得不含税销售额350万元;以预收货款方式销售涂料取得不含税销售额200万元,本月已发出销售涂料的80%。(2)12日赠送给某医院20桶涂料用于装修,将100桶涂料用于换取其他厂家的原材料。当月不含税平均销售价500元/桶,最高不含税销售价540元/桶。(3)15日委托某涂料厂乙加工涂料,双方约定由甲公司提供原材料,材料成本80万元,乙厂开具的增值税专用发票上注明加工费10万元(含代垫辅助材料费用1万元)、增值税1.3万元。乙厂无同类产品对外销售。(4)28日收回委托乙厂加工的涂料并于本月售出80%,取得不含税销售额85万元。(其他相关资料:涂料消费税税率4%)
甲涂料厂(以下简称“甲厂”)为增值税一般纳税人,生产VOC含量450克/升的A涂料,平均出厂价格不含增值税100元/桶,最高出厂价格110元/桶。VOC含量420克/升的B涂料,平均出厂价格不含增值税120元/桶,最高出厂价格130元/桶。2019年7月发生下列业务:(1)外购原材料并支付运费,取得的增值税专用发票注明材料金额50万元、税额6.5万元,取得运输企业开具的增值税专用发票注明运输金额1万元、税额0.09万元。(2)将自产A涂料对外销售并开具增值税专用发票注明销售金额60万元、税额7.8万元。(3)将自产A涂料200桶用于车间修缮;将自产A涂料500桶换取一批生产工具,上述业务未互开发票。(4)受乙企业委托订制一批带有乙企业标识的B涂料300桶,乙企业提供主要材料价值2万元并支付不含税加工费1万元。(其他相关资料:涂料消费税税率为4%)要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,每问需计算出合计数。(1)业务(2)应缴纳的消费税。(2)业务(3)应缴纳的消费税。(3)业务(4)应缴纳的消费税。
某涂料生产公司甲为增值税一般纳税人,2020年7月发生如下业 务: (1)5日以直接收款方式销售涂料取得不含税销售额350万元;以预收货款方式销售涂料取得不含税销售额200万元,本月已发出销售涂料的80%。 (2)12日赠送给某医院20桶涂料用于装修,将100桶涂料用于换取其他厂家的原材料。当月不含税平均销售价500元/桶,最高不含税销售价540元/桶。 (3)15日委托某涂料厂乙加工涂料,双方约定由甲公司提供原材料,材料成本80万元,乙厂开具的增值税专用发票上注明加工费10万元(含代垫辅助材料费用1万元)、增值税1.3万元。乙厂无同类产品对外销售。 (4)28日收回委托乙厂加工的涂料并于本月售出80%,取得不含税销售额 85万元。 (其他相关资料:涂料消费税税率4%) 要求:根据上述资料,按照下列序号回答题,如有计算需计算出合计数。 (1)计算业务(1)甲公司应缴纳的消费税。(2)计算业务(2)甲公司应缴纳的消费税。 (3)计算业务(3)由乙厂代收代缴的消费税。 (4)说明业务(4)甲公司是否应缴纳消费税。如应缴纳,计算消费税应纳税 额。
2、甲涂料厂为增值税一般纳税人,生产施工状态下V0C含量450克/升的A涂料和V0C含量 420克/升的B涂料。2021年3月发生下列业务: (1)销售自产A涂料1000桶,增值税专用发票金额30万元;销售自产B涂料800桶,增值 税专用发票金额22万元。 (2)将A涂料200桶赠送客户试用,10桶用于本企业使用中的车间外墙装饰。 (3)采用预收款销售A涂料,本月收取以企业价税合计金额10万元,次月发货。 (4)采取赊销方式销售500桶A涂料,当月收款加税合计款项8万元,但按照合同约定,当 月应收取加税合计金额17.55万元。 其他资料:涂料消费税税率为4%。 要求:根据上述资料,回答下列问题: (1)计算业务(1)3月份应纳消费税税额;(3分) (2)计算业务(2)3月份应纳消费税税额;(4分) (3)计算业务(3)3月份应纳消费税税额(3分): (4)计算业务(4)3月份应纳消费税税额。(3分)
代开房租发票需要带什么
老师,我问一下,境内的企业,向境外的企业新加坡收取居间服务费500万,都交什么税? 如果开技术服务费,又如何交税, 有优惠政策吗
老师,小规模纳税人,季度收入不超30万,2025年以前的公司借款给个人200多万,税局让按照银行同期贷款利率申报利息的增值税无票收入,这个怎么处理?怎么补分录?需要更正哪些申报表?
老师,做了互贸区农产品备案的企业,可以再从大贸进货吗?
报关单可以下载明细表格吗?
老师,做成本会计难在哪里?为什么看做成本的都是很头疼的样子
老师,汇算清缴时使用权资产提前处置 ,怎么填写,有资产处置收益
你好,老师我想应聘全季酒店总账会计,我该学习咋们实操-行业里的哪一个模块
业务招待费在15行业务招待费支出已经调增了,这业务招待费里边的无票还用在30行其他里边再调增吗?
老师,汇算清缴时使用权资产提前处置 ,怎么填写,有资产处置收益
所以我这个月开票还是按1%开是吗
是的,按照1%开具发票。
还有一个问题:我今天开增值税专用发票(957桶水,10元一桶,9570元,我需要把9570元和价税合计金额也是9570 那我把不含税单价写成9.90099✖️957等于9475.24➕税额94.75这样价税合计就成了我要的9570元,没有问题吧
你好,这个算法是没问题的。
就是这样计算的话含税单价就不是10元(这样客户也是同意的)这样开票没有问题吧
没有问题的,发票的样式就是数量和价格固定,单价由不含税价格自动换算的哦。
好的,没有问题我就放心了,谢谢老师
能够帮助你是我的荣幸,感谢支持,五星好评是对我最大的鼓励哦
还有个问题,就是如果恢复了3%税率,那么是我第一个问题那样计算吗
如果不是请老师给我举例,一个怎么计算3%税率的公式
你好,是价格除以(1+征收率3%)哈
明白了,谢谢老师
不客气的,以后有什么问题可以继续来咨询。