jie预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。

老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,我们公司开票后收到工程款是,老会计是做借银行,贷预收账款**项目,没有确认过主营业务收入,我现在想确认收入怎么做呀
老师,我们收款是借:银行 贷:预收 现在问题是我没收到款,给顾客开了发票,我要确认收入,现在怎么做分录
我现在收到一笔款,发票也给开完了,确认收入是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 转成本是借:工程施工 贷主营业务成本 是这么做吗?
老师我去年的科目 借应收账款 贷主营业务收入 然后收到借银行存款 贷主营业务收入 收到这笔不对的,多确认了收入。 我今年怎么调整
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写?
所得税季度预缴申报表最新版本哪里可以下载
2025年的客户现在要求开发票 能给开嘛
郭老师,买票转出的,原材料要怎么做,冲吗
郭老师,原材料买废料了,要申报增值税吗,进项要转出吗
跨境电商:我们收款外币,直接做到在途资金-XX外币,提现的时候是6.83的汇率(即时),我们一般用期初6.9的汇率,请问什么时候体现汇率差呢,是做银行到账的时候吗
老师,有金蝶k3wise初始化的视频吗
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
请问老师注销公司的流程
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗