你好,他有工资吗?你跟他说不走,借款走什么工资?还是股东分红?

老师您好,我们公司开了一张技术服务费的发票35万元,后来钱收回来了,到对公账户上了,后来转到法人卡上了,挂在其他应收款法人科目里,走的借款,法人跟我说不用走借款,可以提现出来这些钱?您说能这么做吗?
老师 你好 请问下 我们一开始是个人户打到公司户8000块钱的押金 放到了其他应付款里去了 后来我这边开票之后他们公对公服了剩下的货款10000 后来这个个人户的款不能公对公了 这个我能直接转到应收账款里去可以么
老师,您好。请问:我们公司账户上其他应收款借方余额20多万,这个是公司法定代表人每个月以服务费的名义转到个人卡的钱,后来没有发票来冲销,也没有还钱,现在打算公司注销的话,我面临的风险或者我该怎么做呢?
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师好,我们公司的法人以公司的名义用他的房子抵押贷款了80万,银行贷款放到公司,然后公司又转到法人的朋友赵某这里,赵某再转给了法人,现在法人每个月以个人名义存钱1000到公司交利息,请问这三者的账务怎么处理合适?公司转钱给赵某是挂往来款合适,还是让法人写个说明说明这笔是给他个人的,然后直接写80万挂法人借款,这样这1000元当利息存进来就好处理了,如果挂赵某往款,那这法人存进来的1000元怎么处理账务?
老师您好,a客户注销了,要把发票红冲退款,然后b客户再打款开给他,可以这样吗
老师,25年有一个员工是困难人员,收到政府给公司的社保补贴,我记账方式错了,直接冲减,借:银行存款 贷:管理费用,到账余额表和利润表的管理费不一致,余额表自动减了社保补贴,利润表没有减,25年的报表都报了,我现在检查年报发现管理费用有差异,我应该怎么处理
在电子税务局填写利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业),里面的本期金额、上期金额分别填写那些数据?
老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师:单位职工缴费工资里面有一个员工的工资做重复了,社保是不是按照两份工资缴纳?
老师,广州市2026年城镇土地使用税什么时候申报缴纳?
补缴职工1.月2月公积金,月补缴额填单位部分金额还是单位个人合计金额? 三月份公积金比例由7%改为5%,补1 2 月的公积金,公积金比例是按多少补缴?
现券买卖开仓交易,是什么?银行付出去的,公户
有限公司投资小规模有限公司申报纳税的地方在其他收益还是股权投资收益?
法人的意思是让我提成现金,就是取出来现金
借库存现金贷银行存款,你这个库存现金也得有用途才行,你不能一直挂着库存现金吗?这个金额太大。
她说她听别人说的到对公账户的这35万元不用走借款,直接提成现金。
银行回单显示的是个人收钱。
就是说就算是从自助机上取现金,取35万的现金金额太大,除非取出来马上用到公司,还得有相应的票据,这样才行对吗?
老师 您说公司账上的钱转给法人走个长期借款行吗?
是的是的,不可以的做其他应收款或者是其他。
好的 谢谢老师
不要客气,工作愉快。
好的 谢谢老师 我想问下您,我们公司开了一张技术服务费的发票35万元,35万元已经到公司账户了,这35万元是转给法人当借款还是从自助机里取成现金好呢?其实这是公司的收益。
转给你老板,他能还钱回来的吗?
还不回来了
那你做库存,现金和借款是一个样了,你的库存现金也不可能挂着三十五万一直在。
好的 是不是转给法人会对法人有影响,提现金的话不明显。
你好,提现金,但是你账上有风险,你现金35万,你能拿来做什么用?一般这个都是转给了个人。
好的 知道了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。