您好 请问有残值率吗

老师我们一台八千元的电脑坏了,后勤来收拾走了,没卖,已经提足折旧,那账务应该从头到尾怎么做分录,没有减值准备
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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老师好,咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致,但是我们老板又不想按实际工资申报社保,有没有什么合规的办法
郭老师,去年账做错了,本来要记费用科目,记成其他应付科目,我可以这个月把凭证冲了,按正确的记账吗,金额有8万
老师,公司未分配利润有15万,实缴100万,出让方之间时是夫妻关系,老公把百分之85的股份转给老婆,这样出让价格可以以85万转,然后需要交个人所得税吗?
我们是一家住宿,餐饮宾馆服务业从6月发票新规后,这月正好架设太阳能热水器管,找了两个师傅安装干活,14天人工费是5000元,这个在新规下,可以开劳务费发票,
一个这样的问题,就是我们公司取得了厂房和机器设备的专票,他能不能去抵扣,我们销售货物的销项票?
资产负债表的货币资金一定会等于现金流量表的期末现金余额吗
店铺公司走9610模式报关,这种情况下是要开票吗?
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
没有注意,直接录入系统的,如果有和没有怎么做帐
有残值 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理 没有残值 借:累计折旧 贷:固定资产
那借方固定资产清理,是残值率算出的吗?怎么算
原值-累计计提折旧金额啊
那都提完了,也没差额了
所以就写第二种分录啊 我也给您写了啊
老师,我是说如果有残值率第一种的算法
那都提完了,也没差额了? 老师,我是说如果有残值率第一种的算法 您前面说的没有差额了 又说有残值率 有残值率就有差额 这个差额就是残值率
如果八千,那借累计折旧8000货固定资产8000,那有残值率,如果年限已经提足,折折是提不足8000对吗,差额就是每月少提的残值率,也就是借方固定资产清理差额对吗
是的 这样理解正确
如果没有残值,就不用走固定的资产淸理,直接借景计折旧货固定资产就平了,对吗,我们一直对提足折旧的资产在账上没做处理,以为不用管
如果还在使用就可以不处理 如果不使用了 要做分录处理
不用了,我们也没处理,一直在账上不在计提了
那像上面那样写分录做账务处理哈
这回知道了,相反分录做平,要不账上固定资产一直增加,导致不准,其实早就不用没有了
没有使用价值的 可以处理了
原来不知道咋处理,一般不用坏了就丢了,账上没做相反分录做平,年后整理下,如果没残值辛,就直接借景计折旧货固定资产冲平,有残残率,差额走固定资产淸理,但是残值卒金额怎么算呢
残值金额一般是原值*5% 您单位没有固定资产折旧明细表?