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公司管理部职员李阳的妻子张洁是北京居民,原是一家培训机构的高级培训讲师。2020年1月,因为家庭需要,她辞去工作成了一位全职太太。由于在培训界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀请张洁以其个人的名义为该公司的管理人员进行为时5天的培训,张洁此次培训的住宿、餐饮等各种费用需要5000.00元。该公司为此次培训报酬的支付方式提出了以下两个方案金额单位:元项目方案1方案2收入额125000120000应纳税所得4000036000税率10%3%速算扣除数2520应交个人所得额14801080老师,我不明白她不是劳务报酬吗?为什么适用工资薪金和应纳税所得额的计算

2022-01-24 00:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-24 01:56

你好! 这个业务预交个人所得税是按照劳务报酬计算缴纳个税。但在次年汇算清缴的时候,需要并入综合所得,并不是工资薪金,计算缴纳个税,用的是综合所得税率表。

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齐红老师 解答 2022-01-24 01:57

你看下图片中综合所得税率表。

你看下图片中综合所得税率表。
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快账用户3nz4 追问 2022-01-24 16:08

那这个应纳税所得额怎么得出来的呢?

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齐红老师 解答 2022-01-24 16:10

劳务报酬×80%并入综合所得。

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快账用户3nz4 追问 2022-01-24 16:13

老师,您好,答案给的应纳税所得额是40000和36000,我有点懵

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齐红老师 解答 2022-01-24 16:18

你发的题目数据都在一起,我没看明白,拍个照看看

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快账用户3nz4 追问 2022-01-24 16:29

应交个人所得税计算表方案1方案2收入额125000120000应纳税所得额4000036000税率10%3%速算扣除数25200应交个人所得税额14801080老师,您好,我没有看见拍照的地方,只有这样发给您,您看行吗

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齐红老师 解答 2022-01-24 16:35

这个应纳税所得额是已知数吗?我看不到题目,也没办法回复你。

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快账用户3nz4 追问 2022-01-24 16:40

公司管理部职员李阳的妻子张洁是北京居民,原是一家培训机构的高级培训讲师。2020年1月,因为家庭需要,她辞去工作成了一位全职太太。由于在培训界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀请张洁以其个人的名义为该公司的管理人员进行为时5天的培训,张洁此次培训的住宿、餐饮等各种费用需要5000.00元。该公司为此次培训报酬的支付方式提出了以下两个方案供其选择:方案1:按照培训费用125000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由张洁自理;方案2:按照培训费用120000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由公司承担。假设:张洁在2020年度无其他收入,且无其他任何可扣除项目。

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齐红老师 解答 2022-01-24 16:49

1,交的个税为 125000*80%*40%-7000 2,交的个税为 12000*80%*40%-7000 应该选择方案二 你给的40000和36000与题目无关吧

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快账用户3nz4 追问 2022-01-24 16:51

无关,它是答案算出来两种方案应纳税所得额

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齐红老师 解答 2022-01-24 16:53

如果并入综合所得 方案1:125000×80%-60000=40000应纳税所得额 方案2:120000×80%-60000=36000应纳税所得额

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你好! 这个业务预交个人所得税是按照劳务报酬计算缴纳个税。但在次年汇算清缴的时候,需要并入综合所得,并不是工资薪金,计算缴纳个税,用的是综合所得税率表。
2022-01-24
1,125000 40%,70000 125000×(1-20%)×40%-7000 2,120000×(1-20%)×40%-7000 你计算一下结果,同学
2021-12-10
你好 按照劳务报酬所得计算 125000*0.8*0.4-7000=33000 120000*0.8*0.4-7000=31400
2021-12-10
年度汇算应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠)×适用税率-速算扣除数]-本年已预缴税额。
2021-12-10
第一33000,第二31400
2020-05-11
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