你好,按照你系统申报的。

老师,企业所得税申报四季季末从业人数是根据社保缴费基数,还是12月工资表实际人员数填写
请问老师,我填报[中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)]的时候由于我是新注册不久的骂我填第四季度的从业人数,四季度初要填吗?
企业所得税季度预缴纳税申报表中,优惠及附报事项相关信息中四季度兴业人数拦填列的是实际从业人员还是缴纳社保的人数?
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)里面的从业人数是根据什么来填的呢?是按个税申报的人数还是按社保申报缴款的人数呢?
老师,企业所得税季度预交税申报表上的从业人数是自动填入的?这个人数是只缴纳社保的人数吗?
25年10月份征期到几号?
老师,请问一下建筑行业开具发完也就是确认应收会计分录,收到供应商的会计分录
外贸企业的出口退税,然后进项税每个每种数量都多开80,然后这样配单会剩一点点,会不会有什么问题吗,
你好老师,有没有关于企业所得税免税的税收相关政策
老师帮我做个分录 我们是月初扣缴养老保险金单位 ➕个人部分的,月底发工资,工资都计入在建工程 管理费用 里
老师 我今天在收到Word 中有 打开文件有几个字底下有红色划线,为什么打印预览时候 看不到, 对方是怎么操作的。
固定资产折旧24年7月份固定资产卡片计提59815.38元,未计提账务调整的62167.3元,同月账面因账务调整计提折旧62167.3元,未计提59815.38 元。2025年10月对上述问题进行调整,调整后固定资产卡片折旧额为,,元,账面折旧额为,,元,差额为62167.3元,老师,这个能不能在解释一下,
老师,什么叫运营支出?
个体户的经营所得按什么比例缴税,一个月免税额是多少
老师,我名下有个营业执照,是家纺的,能开服装的票吗
个税系统吗?
对的是的,自然人电子税务局里面的。
那种申报的一般劳务报酬的也算在内吗
你好 是的包含在内的。
好的,谢谢。老师还有个疑惑,员工报销话费,可是实际收到的发票明细是婴儿用品,这种普通发票可以作为费用入账吗?
你好,这种做福利费里面或者是招待费正规的应该也是需要交个税的。
他这个是交了话费,但是拿不到话费发票来抵,就拿了别的发票,
这种发票做费用有风险吗
有风险的,虚增了业务。
那餐饮的发票可以做业务招待费是没什么风险的吧?
你好,这个不是看发票,是看业务发生,如果是实际业务的没有关系,可以。
实际是发生了业务的,不是虚构的,已经对公打款了,但是索要发票的时候,对方无法开具发票,只能用别的发票来抵,打的票啊餐票啊什么的。
比如你购买的是a管理费用,办公费结果拿来b给你开的发票,这不就是需抵扣。
你没有发票,正常做账,汇算清缴调整就可以的。
如果用那种超市采购日用品的发票做福利费入账您刚刚说要交个税?
能分到每个人的,需要交个税。
判断一下,不管是什么福利费,只要能分到每个人的都需要。
比如你购买的是a管理费用,办公费结果拿来b给你开的发票,这不就是需抵扣。 最后一句没看懂。
你是从a那边购买的,但是b给你开的发票b属于虚开发票, 你们单位虚抵扣了。
好的,那我如果用收据入账的话,可能金额有800元,我让他们开两张400元的收据这样可以税前扣除吗?500元以下的标准是每月500元以下才可以税前扣除,还是说每笔不能超过500元才可以税前扣除呢?
每次的金额在500以内。
你得看一下你这个业务能分出两次来嘛。