你好,按照你系统申报的。
老师,企业所得税申报四季季末从业人数是根据社保缴费基数,还是12月工资表实际人员数填写
请问老师,我填报[中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)]的时候由于我是新注册不久的骂我填第四季度的从业人数,四季度初要填吗?
企业所得税季度预缴纳税申报表中,优惠及附报事项相关信息中四季度兴业人数拦填列的是实际从业人员还是缴纳社保的人数?
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)里面的从业人数是根据什么来填的呢?是按个税申报的人数还是按社保申报缴款的人数呢?
老师,企业所得税季度预交税申报表上的从业人数是自动填入的?这个人数是只缴纳社保的人数吗?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
个税系统吗?
对的是的,自然人电子税务局里面的。
那种申报的一般劳务报酬的也算在内吗
你好 是的包含在内的。
好的,谢谢。老师还有个疑惑,员工报销话费,可是实际收到的发票明细是婴儿用品,这种普通发票可以作为费用入账吗?
你好,这种做福利费里面或者是招待费正规的应该也是需要交个税的。
他这个是交了话费,但是拿不到话费发票来抵,就拿了别的发票,
这种发票做费用有风险吗
有风险的,虚增了业务。
那餐饮的发票可以做业务招待费是没什么风险的吧?
你好,这个不是看发票,是看业务发生,如果是实际业务的没有关系,可以。
实际是发生了业务的,不是虚构的,已经对公打款了,但是索要发票的时候,对方无法开具发票,只能用别的发票来抵,打的票啊餐票啊什么的。
比如你购买的是a管理费用,办公费结果拿来b给你开的发票,这不就是需抵扣。
你没有发票,正常做账,汇算清缴调整就可以的。
如果用那种超市采购日用品的发票做福利费入账您刚刚说要交个税?
能分到每个人的,需要交个税。
判断一下,不管是什么福利费,只要能分到每个人的都需要。
比如你购买的是a管理费用,办公费结果拿来b给你开的发票,这不就是需抵扣。 最后一句没看懂。
你是从a那边购买的,但是b给你开的发票b属于虚开发票, 你们单位虚抵扣了。
好的,那我如果用收据入账的话,可能金额有800元,我让他们开两张400元的收据这样可以税前扣除吗?500元以下的标准是每月500元以下才可以税前扣除,还是说每笔不能超过500元才可以税前扣除呢?
每次的金额在500以内。
你得看一下你这个业务能分出两次来嘛。