您好,如果能反结账,是可以的
老师现在印花税不用计提了,直接缴纳时做:营业税金及附加,我11月份缴纳10月份的印花税,在11月份做账时做了,应交税费—印花税了,我这个月才发现,我是反结账去改一下呢还是怎么办
老师,我是小白,想问下,刚发现11月份少计提了附加税,我可不可以直接返结账到11月份重新再计提下啊
老师,12月份发现10月份有个账做错了,反结账了,计提增值税附加税改动了1分钱,10月利润稍稍变动了下,那11月还要改数据吗,还是直接结账回到12月份做账呢?
老师,我是小企业会计准则,刚发现12月附加税少计提了几千块,我直接在1月计提税金及附加,不用记到以前年度损益吧?
老师好,请问一下我现在入账11月份的培训费,可以不计提,直接入账,还是必须先计提
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
但是12月份的时候报税不是填了季度的报表吗,而且报企业所得税的时候不是填了些数据吗,这样改的话报表和数据就对不上了,没关系吗?
其实正常来说,有一次不计提是没事的
但是不计提的话,那我可以等这个月一起计提?做到一月份?金额大概2万左右,还是说交的话没计提的部分,直接就借:税金及附加-教育费附加/城市维护建设税/地方教育费附加 贷:银行存款
直接做税金及附加 贷 银行存款这个就行了