你好; 是的。 就是你们季度计提的所得税费用

利润表上的所得税费用核算的是每季度计提的所得税费用吗?
老师,季度计提所得税费用之前是应该先出利润表,按照利润表中的利润总额乘以税率算出是吗
、所得税费用的计提应遵循权责发生制,以一个会计年度为核算周期计提当期所得税费用,不能上年度第四季度至下年第三季度作为一个核算周期计入当年的所得税费用 老师这个是什么意思 是没有计提所得税费用吗
季度申报,上传的利润表后计算出所得税,这个所得税费用还需要加入利润表 再重新上传吗?
3月份汇算清缴 计提了所得税费用,然后1季度利润也计提了所得税费用。那么3月份利润表里的“所得税”怎么填
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
不是申报后实际缴纳的吗?
你好; 你计提和你实际缴纳应该是一致的;
申报后,可以减免一部分税额
你好; 你应该是按减免后的 做计提分录
那已经计提的,是不是要做调整?
你好; 如果计提了 与你实际缴纳的有差异 就得调整 ;冲计提
是在原来的分录基础上做相反的分录吗?
你好; 原来计提分录 借贷方不变。 金额负数即可