您好,不可以通过应交税费科目

老师,购买房产印花税和契税计入资产 是不是要过一下应交税费科目
老师,我们公司购房,缴的印花税和契税,做的分录是 借:固定资产-房子 固定资产-契税 应交税费-印花税 贷: 其他应付款 分录对嘛
老师,2021.12月公司购入房产入了固定资产,已折旧一年多,2023年才交的契税和印花税,请问这个契税应该入什么科目,可不可以直接进费用?还是要入到资产去,入资产的话是不是要补提折旧什么的,具体分录
公司购买的房产。支付的印花税和契税,是计入固定资产吗?
购买的土地使用权,产生的契税和印花税记入哪个科目,以前年度购买地的契税是记入无形资产,那印花税也记入无形资产吗?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
为什么呢 那这部分统计的时候算不算是税金
您好,是的,因为印花税和契税都不通过应交税费这个科目
是不属于税金么
您好,属于税费,但是不通过应交税费