公司中途建账,之前发生的损益类科目余额是0,没有期初数
老师,公司中途建账,之前发生的损益类科目余额要录入期初数吗
老师,中途接的账录期初余额时,损益类科目不用录的吧
老师,请问某公司7月更换了财务软件,7月作期初录入,录入6月份科目余额表时,非损益类科目需录入6月期末余额及累计发生额,损益类科目直接录入累计发生额对吗?
老师,请问中途建账时,损益类科目需要录入起初数据吗?我是从3月接2月建账,损益类科目余额结转了都为0,只有发生额,需要录入吗?
老师,年中建账,已经根据科目余额表录完表里所有累计借贷方及期初余额,那实际损益发生额还要再根据利润表录累计数据吗?之前好像看到有老师回复同学说损益类借贷方不要录
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本