你好,学员,这个可以用开票的收入乘以税率
我上班的地方,我管的小规模纳税人,5月开了90万的专票,这次申报要交企业所得税,他不想交税,怎么算,他需要提供多少的成本费用票
你好,老师,我用自己的小规模企业给自己的一般纳税人开一个点的专票让一般纳税人企业去抵扣进项,这样一般纳税人少税了、换小规模去交,总体上增值税和企业所得税,是不让小规模开让一般纳税人去交合适 还是用小规模开了,两个都交合适呢
你好,我企业是小规模纳税人替其他单位开了772705.42的专票,我企业加上这个企业的772705.42的票,这个月一共开了2266259.58的专票,想问一下,应该向其他单位收取多少的企业所得税合适?
你好,我作为企业。我和其他企业买了二手车。这个是我给他打钱。他给我开了二手车增值税专用发票和普通上牌票。那么我想问,我收到的这个专业发票我还可以开给其他跟我买车的企业吗?然后过户问题我可以不过户到我自己的公司上而直接过户给其他个人吗?
老师你好!商业企业购进货物有部分供应商能开专票,销售为个人和事业单位,政府采购占大部分,这样的企业适合小规模还是一般纳税人
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的
税率多少合适?应纳税所得额超过100万,适应10%的,没有超过2.5%不知道这个应该收他多少点合适
你好,这个一般是按照25%的,学员
收入的25%吗?老师能列一下算式吗?
772705.42除以1.03计算出来,不含税收入,然后乘以25%
企业所得税收18万多吗?不合适吧,我企业是小规模纳税人,小型微利企业。
小型微利企业的话,乘以2.5%
应纳税所得额超过100万,适应10%的,没有超过2.5%不知道这个应该收他多少点合适? 我企业这个月一共开了200多万
如果你们是200多万,使用的所得税税率是20%,建议你们可以10%-20%,定一个比例收取
好的 谢谢
不客气,祝你生活愉快,学员
这样的话就按10%也要收到7万多。这样会不会太多?可合适?
这个可以的,学员,这个本身就是增加你们的收入,交税的