您好,是的,就是这个意思的

有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
分公司购买办公用品,开的发票是总公司名头,钱也是总公司付的,总公司分录:借管理费用,贷银行存款行吗
总公司与分公司共同购买标书1000元,各自转账500元,但是发票名头开的是总公司,总公司账,借:管理费用1000,贷:银行存款500,贷:其他应付款-分公司500,这样对吗?分公司该怎么写分录啊
总公司分摊费用给分公司 总公司做账 借:其他应收款 贷:银行存款 收到分公司的钱时,借:银行存款 贷:其他应收款 分公司转钱给总公司做账 借:管理费用 贷:银行存款 这样做对吗?
分公司帮总公司收款,借银行存款,贷什么。总公司和分公司是一起做账,然后单独踢出来做账。如,总公司预付款,借.预付账款 1500 贷.银行存款 1500 后来发生费用和退回 借.管理费用 1000 银行存款 500 贷.预付账款 1500。 请问分公司 借银行存款500 贷方是什么
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
好的,谢谢老师
不客气祝您开心每一天
老师,那如果发票名头是总公司,但是钱是分公司付的,总公司该怎么写分录呢
借 管理费用 贷 其他应付款
谢谢老师
不客气祝您开心每一天