直接在你的电子税务局选择费用缴纳,它就直接会把补缴的算好直接交进去的呀。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
哦,是电子税务局里操作,不是政务网呀
没有就首先因为不同地区它那个网站不一样,有的地区是那个社保局给的网站,有的是在政务网里面,他首先有一个那个激素的调整的一个申报,你先要申报之后,然后在电子税务局里面缴费就行了。
我们人员增减是在政务网,费用申报是税务局。我等下进去看看
你去看一下,先要申报,就是基数调整了申报,然后再去缴费。
老师,是这样吗
啊是的,就是这里去进行处理。
怎样看这个金额对不对呀?
Na这个金额的话,要看一下你当地调整的基数,你看一下积数对的话,后面的金额就是对的。
后面的人数,1和12代表什么呀? 不好意思,老师,以前没弄过这个。我当时申报的是3361.现在这表格里3330 3322 ?
那也就是说你之前的技术和现代技术有差异,你在进行?
就你这个表格是不是系统自动生成的,你没有手动去改过。
是的,我没动过。
那就没问题,你直接点击申报就行了。因为这个基数是系统后台自动给你核定的,你只要不去改它都没问题。
这人数是什么意思呢?? 如果我要把这个钱算到员工头上,怎么算呢、 还是说这个补的就是公司部分?
是这个样子的,就是你补的这个钱是包含了公司和你个人部分的。那么个人部分呢,就是你看一下你总共有多少个人,给他分摊一下就行了。
比如他后面显示人数是1的,就是补1个人的吗? 那我也不知道是哪个人的?
对的对的,就是这个意思。就是你看你那个表格里面,它有那个人数,你可以把它打。
Na,那你之前每个月申报的时候,那些记录里还有吗?
记录是有的,怎么看这1个人,是谁呢?
你看一下你之前每一个月申报的那些技术,看是哪一个人的基数少了,你就去补他的。