学员你好,新接的公司正常建账,但是期初余额得是原公司的期末余额,科目余额表有金额的都要录到新的软件
你好中级会计可以补报名吗
老师,你好,问一下5月份的印花税计提时漏算了租赁合同,填报表时发现了,该怎么处理
营业外支出进项税可以抵扣吗?
初始投资成本是非货币资产的,初始投资成本小于公允价值的不是计入营业外收入对吗
老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
你好,老师,我想请教一个问题:股东是以实物为注册资金,那么实物购买的时候需要开票吗?
请问下我的报关单和我的进项不一致,报关单是2个规格,单价一样,数量是总的,进项是2个单价,数量是分开的,那这样我要怎么开出口发票?
公司主要做调查的,市场上发现有产品是假货,就购买了,没有发票,只有收据,请问怎么做账
老师,我是点击金马商贸练习,怎么进来一直是兴隆经贸呀
老师,我们是制造生产企业有在各大电商平台销售自家的货品,是一般纳税人。每个月在电商平台产生的京豆或天猫积分,平台要求我们开现代服务费的发票给他们,但是我们营业执照上没有现代服务,请问这可以开的吗?
公司交接时,有应收账款,应收账款到账后,又付给了原来的公司。我如何做凭证呢
应收账款到账后,应该是平账了。但是付给对方后,我如何记凭证呢
那你们是不是有签协议说之前的债权债务都归原公司
是的。还有应付的,也是原单位收到前后再付出去
那这个债券债务的对应金额你们不需要入账
但是我收到钱,又付出去了呀
不是给原单位在支付吗
是给原单位的原股东支付的。
就是原单位应收账款是100万,应付账款是80万。我这边收到钱后,把剩余的20万付给对方了,我该怎样记账
债券债务抵减后的金额给对方是吧,总共金额是多少
原单位应收账款是100万,应付账款是80万。我这边收到钱后,把剩余的20万付给对方了
我的意思是初始的时候挂账,调减所有者权益