你好!应该是做借方红字,否则影响月末结转

请问老师 财务费用/汇兑损益 这个科目可以有贷方么,因为有汇兑收益,想做成贷方,但是财务费用好像只能是借方
老师,汇率差异这一块怎么做账,汇兑收益是不是要在财务费用下增加二级科目汇兑收益,做借方红字,汇兑损失是做借方正数,营业外收入里面的汇兑收益是期末汇兑损益结转
老师,美金账户实际无余额,账上有贷方余额,是汇率差,小企业会计准则,日常损失计入财务费用-汇兑损益;收益计入营业外收入-汇兑收益,这个分录:借:银行存款 贷什么科目?
老师,请问月末结转汇兑损益,算出应收账款为损100,那分录为借:财务费用-汇兑损益100,那应收账款是写在借方负数呢,还是贷方呢?
老师,我是外贸企业的,7月底我的应收账款余额在贷方45208.09元,7月最后一天调汇了以后账上贷方余额应该挂45275.73元,差异67.64元要挂财务 费用-汇兑损益,但是我分录不确定怎么写 借:财务费用-汇兑损益 67.64 贷:应收账款67.6 借:财务费用-汇兑损益 -67.64 贷:应收账款67.64 这两个分录哪一个才是对的,要怎么理解
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
老师,帮我看看汇算清缴怎么算的,为什么他还要补交147
老师,单位进货的运费是1600元,司机从单位买了个旧自行车500元,实际支付了1100元的运费,象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了,但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱,之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规?
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
印花税买和卖都要计税吗,如果只有发票,税基是什么。在电子税务局中填写时。
请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?
旅游费怎么做分录?银行付
实收资本没有出资到位,账上可以做资本公积吗