你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
老师你好,我有好多装修工程款,电线,管道,板材等做长期待摊好,还是直接费用。金额有40多万
老师你好,那个装修费用开办费的话,有没有要求多少可记开办费?多少记长期待摊费用?还是开办期的装修费,不管多少都可以直接计入管理费用一开办费呢?
老师,您好。公司为生产加工企业,中途增加了部分装修计管理费用还是长期待摊费用?金额43万多
你好老师,我们办公室装修花了40多万,这个计入长期待摊费用,还是直接进管理费比较好
你好老师,公司租赁房屋15年 装修工程款156万 做长期待摊 摊销时做管理费用 请问摊销需要多少年限是多久 是根据租赁房屋的15年限摊销吗
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
怎么列,就这些费用
这些工程款之类的要作为长期待摊费用的,你们应该是在装修吧? 而且这个金额比较大,你作为费用的话,不太合适的
嗯嗯,那这些可以分多久摊销
一般是建议按照五年来分摊的