你好,企业所得税是累计缴纳的税,第三个季度一百万加上前面的两百万按照10%预缴企业所得税,但是会自动扣除前面预缴的税额,显示的仅仅是当季应纳税额,然后企业所得税到第二年汇算清缴时多退少补。

在申报企业所得税时是可以累计来计算税率的吗,比如我前两个季度利润100万,企业所得税是2.5%,第三个季度利润也是100万,那是不是要加上之前的利润一共200万,按10%来预缴企业所得税?
小型微利企业,前两个季度企业所得税符合小型微利企业按照利润的2.5%计算!如果第三个季度不符合,是从第三个季度开始,按照利润的25%计算吗?前面两个月需要补交吗?
你好..比如2020年盈利2万.2021年亏损了10万..2022年前两个季度没有营业..第三个季度有利润12万..第三季度我计提了所得税12*12.5/100*0.2的所得税..但是我申报季度所得税报表的时候..它那个弥补以前年度亏损自动带出来的8万...报表里显示12-8=4万*12.5/100*0.2 那我计提是按那个计提
第一个季度盈利已缴纳了企业所得税,第二个季度亏损了可是累计利润还是盈利的比如还盈利1万元那么第二季度是不是还是需要按一万元的盈利来缴纳企业所得税?
前三季度有利润,已经缴纳了企业所得税,但是这个季度之前的成本票进来了,显示没有前三个季度的那么多利润了,利润前季度利润100万,第四季度成本票来了,显示年利润只有70万了,但是前三季度100万利润的企业所得税已经缴纳了,那多缴纳的30万的企业所得税,是什么时间退还吗
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
就是像我理解的那样是吗,不同的是他还会自动扣除之前预缴的金额
你好,是的,第二年汇算清缴时按照企业一整年的营业情况再多退少补。
平时一年下来四个季度都是预缴,那真正结清缴纳完上一会计年度所得税的是不是在来年1月份
你好,是的,四季度申报纳税在一月。五月三十一日前完成汇算清缴
明年的汇算清缴,指的是是6月份之前这个汇算清缴,还是新的1—12新会计年度的汇算清缴,比如我们刚刚说的企业所得税,我来年6月份还没缴纳,但是我预提一笔费用降低利润,那这笔费用是不是得在新一年的会计年度汇算清缴前冲销掉,而不是6月份之前去年的汇算清缴
你好,举个例子,2021年预缴企业所得税,2022年5.31日前完成21年的汇算清缴,预提的费用要发生在2021年才能冲销企业所得税。
所以预提的费用只是暂时起到降低利润的作用,汇算清缴前没冲销没有真的发生还是要纳税调增,增回来,是吗
你好,是的,需要调整,另外税法不承认预提准备金或者费用的,会计准则也违反谨慎性原则。
春节快乐,希望回答有帮助到你,五星好评哈