这个应该是员工要退回的,确认为其他应收款

请问老师,12月计提年终奖2万这个是税前,税后应该是19400元,转账的人实际给转了2万到个人,这个与12月计提年终奖有冲突了,多发的这600元计入到哪个科目?个税申报是2万
老师好,请问我在账上20年12月计提了年终奖,这笔年终奖账上在21年2月的时候支付,我是在所属期21年1月的时候合并到工资申报个税,请问这样时间上会不会有问题?
老师,去年12月计提了3000元的年终奖,次年2月发放,12月当月实际计提工资14499,申报12月个得税的时候我报的是14499元,3000月的年终奖我是不是并入2月的工资申报,在2月的工资数上加3000
老师,我们公司12月工资1月10号发放,1月份在自然人客户端也申报了12月工资,那12月计提的年终奖,要年前发,也就是2月时申报年终奖的个税,那这个年终奖的就得是所属期1月份的了是吗
老师好,1月计提年终奖1月发放了年终奖,2月申报年终奖个人所得税,我在1月写了年终奖计提分录和发放分录,余额表里 应交个人所得税科目贷方有余额,正好等于年终奖需要申报的税额,是不是2月申报了年终奖个人所得税,写分录 借:应交税费应交个人所得税 贷银行存款就可以没有贷方余额了呀,可不可以这样写分录呀
老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
其他应收款的话,平时他们有报销的,也可以不退回冲减以后报销款吧
是的,可以冲减以后的报销款的