你好; 你自己雇员发生的工资 要报个税的; 你作为成本可以税前扣除;但是没有报个税后期 会有风险的 ; 一般是成本发票是 用收款金额减去管理费和手续费 税费等剩下的金额来 开票的。 这个是差不多的
老师我们属于EPC联合体形式,我是挂靠方,目前甲方(业主)拨付一笔款到被挂靠方,这部分资金怎么回到我们挂靠方呢? 比如我成立劳务公司 ,还有材料公司和被挂靠方签订合同,这样我这些劳务公司和材料公司怎么取得成本票啊?老师 导致我税负还是很高啊, 还是在注册一个个人独资企业类贸易公司,利用核定征收的办法;比如我们个独公司进了材料,转价开票给我这个挂靠方公司,这样我挂靠方公司就有成本票来做进项了目前个人独资公司核定征收是不是取消我就是疑问在这块我成立了劳务公司,材料公司,成立什么样的老师,我给被挂靠方开票了,我这些小公司,没有成本票啊,还是不行啊?我依据什么做成本进项啊,老师,这些小公司,求仔细回答
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师,我们是被挂靠方,开票收入是80万,那怎么计算收取挂靠方的成本票?(例如挂靠方有公司。也有个人)这两种。税率是9%,综合税率(增值税+附加税+印花税+所得税共17%) 是80万扣除管理费3%和综合税率17%,剩下的就是要收回的成本票吗??
你好老师,我们是承包人,挂靠在一家公司,有部分工程签给了分包,结算的时候除了收取合同上约定的管理费外,还有什么费用需要收取吗?(分包给我们开的票也是9个点的工程服务票),我们是外地企业有2个点的预缴税。挂靠公司还收我们管理费和企业所得税。
老师你好 我们挂靠别人公司 开100万劳务票 挂靠公司要求我们提供92%的成本,企业所得税收取2% 合理吗?人员工资单没有申报个税可以当作成本税前扣除吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
人员工资当作成本 企业所得税的具体计算方法 老师可以说一下吗
你好 ; 企业所得税是根据利润来 判断的。 年应纳税所得额低于100万本身 就是2.5%的 税率所得税的 ;按2%收取 是可以的 ;
我给他提供92%的成本 他是不是要用开票不含税金额减去成本金额 然后再按照2%来收取
还有就是公司是一般纳税人 非小微企业 企业所得税税率也是按2%来收取吗
你好 ; 你收到钱 ; 你开票出去 ;对方是的。 根据利润来的
什么意思 能说清楚点吗?是我们要和挂靠公司来算税款的
你好; 意思对方 算企业所得税 ; 对方是根据利润来算的。 也就是收入减去成本费用 税金等 来*企业所得税税率计算
企业所得税税率是2%还是25%呢
你好;正常企业所得税是25% 。 如果符合小微是 按2.5% 年应纳税所得额低于100万
这个税率是根据我们合同的纳税额 还是公司的 我现在也确定不了公司是否小微企业
你好 ; 根据你们合同金额。 合同 是他们的收入 ; 意思你们就是挂靠人家来做 ; 人家开票出去 给客户就是收入了。
假设我合同总金额为1200万,我今年开100万的票 提供90万成本票 那么我企业所得税是不是(100-90)*2%
你好 ; 你自己算企业所得税 你要考虑 所得税税率; 正常的 企业所得税率是25% 货2.5%或者10%的 ; 没有2%比例 ; 人家收取你2% 应该是少收了或者是考虑他们 有弥补亏损等情况
他说企业所得税是收我们2% 成本要提供92%
你好 ; 收取你2%说明 按照正常税率来说 ; 是 比例少了的 ; 至于成本 你可以让对方提供 92%成本的依据给你; 一般对方财务 自己会算一个比例的 明细的; 你可以让对方给你咧下 ;
还有我提供的人员工资单 是由公司来申报个税 还是我在工程所在地申报 从17年开始一直都是提供工资单 但是最近在算税款的时候他们说我为在工程所在地申报 这个责任应该由谁承担
你好 ; 你自己雇员 在你机构地当地来报个税处理 ; 如果是异地项目才是 异地去预缴申报个税的; 正常 你挂靠对方; 应该对方异地去预缴个税的;
就是我给他提供工资单 他们去异地申报个税 对吗?
我这边交了管理费的 个税申报都是他们来弄的 我只要按要求来提供成本就可以了 对吧
你好1. 异地的人员 在异地报; 是的 ; 是的 到时你开票给对方; 你做收入; 到时你自己的 一些人工 等做成本