您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

员工缴社保的分录怎么做?
计提和缴纳计提员工社保和缴纳社保的会计分录分别怎么做
公司给员工补缴社保养老保险,怎么做分录
员工补缴社保的滞纳金怎么做账,分录怎么弄?
给员工缴纳社保的分录怎么做?
小规模出口免税货物有哪些
收到对方公司退回的预付款,收到的预付账款在现金流量表里面填哪一栏?
老师您好。为什么对方在想给我们公司开发票的时候搜索不到这个名字。
老师,您好,请问下高低点法在实际工作中用得上吗
本月公司生产A.B两种产品,消耗875公斤黄油,生产A 产品6000公斤,B产品1000公斤,A产品含黄油37%,B产品含黄油25%,A产品净重240g ,B产品净重64g,那么本月 A.B产品各消耗多少黄油,怎么求
是那个农民合作社,他的那个账务处理特点是什么呀?都需要注意一些什么?它分红吗?
老师。个体户需要缴纳哪些税种???
你好,请问公司法人(总经理)自己的票,让公司其他人员经办报销,拿来3万的餐费无明细小票,2万住宿,发票开具方是个酒店,从这张发票上看,该业务发生地离公司经营业务发生地很远且毫无关系,他们俩只说是招待餐费宿费,拒不说明具体用于干嘛,我质疑,他们就说业务机密,而且款项已有法人现金结算过了,我极其怀疑这张发票为法人自己个人的支出,但出于企业管理,我既没有确实证据,也无法拒签字,想问老师,他们报销写的招待餐费,宿费,这笔票我在账务上应该如何处理
老师,我查了之前的账,账上其他应收款贷方这43600元是:有20000元的往来款:借银行存款20000/贷往来款其他应收款20000,都有发票,还有23600元的转存:借银行存款23600/贷转存其他应收款23600,这个还款只有300000元:借银行存款300000/贷还款其他应收款300000,没有多余的利息,可这个是贷方为何会有43600在上面
老师,税务局让我单位填写满意度调查,在哪里填写?