同学你好 通俗的解释一下假如你是建筑施工企业,提供建筑服务预缴以及按简易计税的建筑服务项目,你取得了1000万的收入,但又支付给了下面分包方800万,这个时候你就可以用差额征税这一条款了。怎么用?根据税法规定允许你用1000万扣除支付给分包方的800万,用差额200万乘以税率或征收率来缴税,这就是差额征税。

朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
那我的主营业务收入还是1000万?
我的客户抵扣多少税额?
是的,你的主营业务收入依然是1000万,你开出去的销售发票上面也是1000万,但你交税时只需要按照200万交,发票上的税额也只有18万。200万*9%=18万 你交多少税,客户就能抵多少税额,差额计税时,客户能抵的进项税肯定是没有你全额按1000万元计税时那么多了,这就是你跟客户之间协调了,总之你交得多客户就抵的多,客户的羊毛出在你身上。
差额也可以是一般计税?我的分包开发票给我的时候我也可以抵扣
是我说错了,差额计税的征收率是3%,不能抵扣进项税,你分包开给你的专票你不能抵扣。