同学你好 通俗的解释一下假如你是建筑施工企业,提供建筑服务预缴以及按简易计税的建筑服务项目,你取得了1000万的收入,但又支付给了下面分包方800万,这个时候你就可以用差额征税这一条款了。怎么用?根据税法规定允许你用1000万扣除支付给分包方的800万,用差额200万乘以税率或征收率来缴税,这就是差额征税。

分录我还没完全弄懂,计提是什么意思啊,我看书上举例一个短期借款,做分录有一个计提时,又有一个支付利息,搞不懂,老师可以解释下吗,白话
老师,请问一下什么是固定资产,我们老板让我解释一下,像我们这种小企业多大金额可以界定为固定资产,是看单价还是总价,请问不要复制百度的解释哈,谢谢
老师可以给我解释一下建筑行业的差额计税嘛?举个小例子,我是小白
老师可以给我解释一下建筑行业的差额计税嘛?举个小例子,我是小白拜托老师解释一下
老师,可以找个例子帮我解释一下小型微利企业的税收优惠吗? 一会儿“减按”,一会儿“按”,我没搞懂[汗] 加计扣除是什么意思?我也没搞懂
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
那我的主营业务收入还是1000万?
我的客户抵扣多少税额?
是的,你的主营业务收入依然是1000万,你开出去的销售发票上面也是1000万,但你交税时只需要按照200万交,发票上的税额也只有18万。200万*9%=18万 你交多少税,客户就能抵多少税额,差额计税时,客户能抵的进项税肯定是没有你全额按1000万元计税时那么多了,这就是你跟客户之间协调了,总之你交得多客户就抵的多,客户的羊毛出在你身上。
差额也可以是一般计税?我的分包开发票给我的时候我也可以抵扣
是我说错了,差额计税的征收率是3%,不能抵扣进项税,你分包开给你的专票你不能抵扣。