你好,你有保洁的经营范围才可以开出来的。
老师劳务派遣差额征税5%可以开专票吗?
老师,保安派遣开具劳务派遣的差额征税,保洁费可以开吗
劳务派遣差额征税可以开专票吗
老师好,劳务派遣差额征税可以开具专票吗
劳务派遣派遣费税率为零?可以差额征税差额开票?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
物业管理算包含保洁吗
你好,不含 物业费它的成本里面有保洁。
建筑物清洁服务,算是吗
建筑物清洁的话呢,有物业管理的开不了这个发票的。
如果收到这种保洁费开的差额征税发票,要怎么处理才好,还是去年开的发票
你好,保洁费他给你开的是差额的发票,内容能看一下吗?
可以看到吗
保洁服务属于生活服务,没有差额征收的规定,应以收取的全部价款和价外费用作为销售额按适用税率(一般纳税人6%,小规模3%)缴纳增值税。
那这样的话,怎么办,是退票重开吗,因为这票还是去年的
你好,退回去重新开,只要在汇算清缴之前发票到了都可以抵扣所得税。
我刚查了下,2020年也有这种情况,也是这么开的,这个怎么解决呀
你好,全部退回去重新开。
嗯嗯,好的,太费劲了,还是专票,都抵扣了
但是他这个发票开的不对。
那只能是对方公司财务不知道这个,直接按差额开了
正常的这么长时间,他税务局都没有发现吗?
不知道之前有没有说过这个事,不太清楚之前的事
那现在的问题就是你们单位发现了可以找他重新开。