其他应收是1000 其他应付是6000

资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
资产负债表里 其他应收款的贷方余额 等于 其他应付款的借方还是贷方
# 提问 #其他应付款贷方佘额是5000,但是其中有1000的借方 那么请问资产负债表的其他应收 其他应付各是多少?谢
# 提问 #其他应付款贷方共6000一借方1000=5000贷方余额 请问资产负债表中其他应收和其他应付各是多少?谢谢
老师好!资产负债表中其他应收款期末余额是其他应收款的借方余额和其他应付款的借方余额合计吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
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我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
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你这个是贷方发生额6000 借方发生额1000 然后贷方余额是5000是么
其他应收是o 其他应付是5000行不?
那资产负债表其他应付款 项目就是 5000 其他应收项目是0
我问这样填行不 这个方法
有1000差额 反映资产多少不一样
因为资产负债表其他应付款 是其他应收款的贷方余额+其他应付款的贷方余额
你说的这个余额是总账余额吗
可以 其他应收是0 其他应付是5000
对 是总账余额同学
也两种填法哪个好?老师
其他应收是0 其他应付是5000 这个好 您能不崔单么 我不是在尽力回答你么
对不起 不知道有影响 现在不是提倡重分类吗?我不想用重分类 这两种方法都能用是吧?
是的 主要是看你自己的习惯 用哪种更方便 其实是都没问题的