你好 这个展期手续费一般是直接费用化的,公证费不能资本化的
金融公司放贷给我司400万,我公司支付其12万手续费及40万保证金,并以三年分期付款473.5万付清。对方只开来73.5万的普票(税率6%)问题1,对方这样开票可否正确?它不可开专票给我司抵扣吗?2税费44100还是我司支付,它是否也是按财务费用入帐?3我应如何入帐才对?收款:借银行帐款400万,长期应付款一一贷款公司400万;支付:这12万的手续费无发票,我要以什么科目入帐呢?现第一期支付是15.5万
老师您好,请问资本化期间专门借款展期支付给银行的展期手续费以及支付给公证处的公证费能资本化吗?
创展公司2019年1月1日决定采用出包方式建造一栋厂房。为建造该栋厂房,创展公司于2019年4月1日从银行借入5000万元专门借款,借款期限为2年,年利率为7%,不考虑手续费。该项专门借款在银行的存款年利率为2%。2019年7月1日,支付工程备料款2000万元,工程实体开始建造;2019年8月1日又借入一般借款500万元,年利率为8%,借款期限为3年。因发生劳务纠纷,2019年8月1日~9月30日发生工程中断;10月1日,恢复正常施工,并支付工程进度款3200万元;12月1日又借入一般借款100万元,借款期限为1年,年利率为5%,当日支付工程进度款200万元,至2019年年末工程尚未完工,预计2020年年末工程完工并达到预定可使用状态。假定创展公司按年计提并支付借款利息,专门借款利息收入于每年12月31日收存银行。要求:(1)计算2019年专门借款利息资本化金额、费用化金额。(2)计算2019年一般借款利息资本化金额、费用化金额。(3)编制2019年度与借款利息相关的会计分录(金额单位用万元表示)。
老师,收到医保支付的员工生育津贴,借:银行存款 贷:其他应付款~某 支付时,借:其他应付款 贷:银行存款,我们公司是一次性全额把生育津贴支付给员工,然后员工产假期间老板特批,公司继续给发放基本工资缴纳社保申报个税,这样处理可以吗?
老师您好,我想问下,融资租赁(直租)购买一台机械设备分三年共十二期支付,目前已经支付手续费810000服务费116750,购置成本是4900万,现在供应商支付给我们1200万的预付款,我想知道这样如何进行账务处理以及后续如何做分摊呢?
老师您好:这家公司是一般纳税人,8月份开了5万的外经证,已预缴增值税917.43元和城建税32.11,这个月申报税款呢,进项税额有4147.72元,这样销项减去进项还有留抵19.28元,这个月增值税就不用交了,那预缴的917.43就留抵,那预缴城建32.11元还用退吗?谢谢!
出口退税 就是A公司接了一个俄罗斯的采矿冶金厂扩建工程 由B公司来完成这个冶金厂扩建,出口环节是B公司把设备卖给A,A再出口给A在俄罗斯的分公司,最终设备的退税款是归B所有 这种业务模式下 出口退税能退下来吗
#提问#老师,债务重组中的债务人以长期股权投资和投资性房地产换取债权人的固定资产,那么债务人的应付账面与账面差异应该计入什么科目?
老师,就是我们是A公司和旅游景点之前有个协议,需要转款给导游的代收代付导游提成,我们另一个B公司也是导游带顾客去买东西,B公司给导游提成我可以用A公司账户转吗@董孝彬老师
老师,您好,我们公司是医学检验公司,只有提供检验检测服务,不能售卖医疗器械,科研仪器等实物商品。我们想委托具有经营许可证的b公司帮我们卖仪器,由b公司给客户开发票,我们拿b公司的代销清单确认收入,这样我们还需要给b公司开具货物发票吗?就是假若我们的产品委托b公司卖了100万,我们要给b公司20万代销服务费,那剩下的80万b公司要转给我们,这80万我们还需要开票吗?
档案管理服务费,和对方签的协议,对方已把钱打入,但是我企业因为发票限额开不出来这么多的发票这种情况怎么办账务怎么处理,能挂预收吗,还是直接进收入
老师,公司24年买的固定资产原价2000元,当时对方开错发票,发票1500入的账,折旧一年后,发现少入账500,对方重开了一张2000的发票,把之前1500发票红冲了,我该如何做账务处理?
老师好!请教风电机舱结构件制造业的库存盘点,财务部门应该多久盘点一次?成品对应的生产成本怎么核算?
为什么没有减评估增值的金额
若税法规定与收入相关的预收款项应于收到时计入当期应纳税所得额,则合同负债的计税基础为零。老师能举例说明下吗
那这个辅助费用通常有哪些 呢
这个是没有明确的说明,你这个是为了获得借款,展期手续费不是的哦
哦,意思是借款前发生的手续费等在资本化期间可以资本化吗
是的,这种是属于辅助费用的
好的,谢谢老师
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