你好,具体的是什么问题?
老师,增值税申报本月销售额免税销售额为负数,增值税减免税申报明细表的免税销售项目表的免征增值税项目销售额怎么填
老师好!外贸出口退税,增值税申报的增值税减免申报明细表减免代码及名称选什么?
出口企业出口氧化铬绿,开销项票13%的税,没有进项票,用交增值税吗?还是填减免税申报明细表出口免税
增值税减免税申报明细表中免税项目,出口免税
在申报增值税时,增值税减免申报明细表中填写的项目是免税和零税率的项目么?还是只填写免税项目? 免税和零税率有什么区别
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
生产销售出口企业,直接外购配件,销售出口,增值税按免税申报,免抵正常申报免抵退税,进项不能抵扣,要做进项转出,增值税减免税申报明细表中免税项目,出口免税要填吗?
你好,需要填写的减免明细表的填写。
还有你这个进项转出,不需要做,进项转出了,你这个是在哪里看到的。
是填免征增值税项目销售额这栏吗?按出口发票金额填写
商贸是选择退税勾选,不需要做进项转出。
我们是生产型出口企业,直接外购配件,销售出口,增值税按免税申报,免抵正常申报免抵退税,进项不能抵扣,要做进项转出吗?
好,进项可以抵扣的。
直接购进,出囗说是免税,说是视同内销进项才可以抵扣?
出口一般纳税人可以申请退税。 如果视同内销的话,抵扣。
直接购进,出囗说是免税,进项转出
一般纳税人如果是商贸的话可以退税,你是不是生产企业啦?
生产企业
生产企业,如果你备注备案的是生产出口退税,有直接外购的,在出口的,这种不可以退税
为什么,有点不明白??
你们备案的是生产企业,就不允许外购直接销售。必须是自己生产的才可以退税。
备案的是生产企业,不允许外购直接销售。要怎么申报呢?
附表一免税收入里面填写的。 后减免明细表,最后一行,
我按正常免抵退税申报了,增值税按免税和进项转出申报了怎么办呢?
去修改你的申报表的