同学,319209.61的数量和139045.28的数量一样吗

我账上已经做了产品入库成本库存商品319209.61元,也核算了每个的成本大约是15.92元,我把这个入库单价填到进销存的商品入库单价里面,核算出来的入库成本是139045.28元,为什么会有差异,要怎么调账呢?
老师,库存商品这个科目是啥意思啊是针对数量的还是成本的?因为我们有想其他入库单做借:库存商品,贷:营业外收入了,就是说这个成本多录了100元,那现在要怎么调整呢?因为入库单也是参与出库成本核算的,那是借:营业外收入,贷:主营业务成本吗这样吗?库存商品没有减少吗?
老师好,我单位委托外单位加工商品,货到入库的商品成本价老板订了100做了入库,月末会计核算出来实际的成本是80或者120,那么这个成本的差额怎么做账呢
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。上面的业务的会计分录怎么写还有要求里面的题目怎么做
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。题目是全部的要求里面的会计分录,还有②的计算怎么算啊
老师,之前报关单没有开具出口发票,但是报了收入,这个月冲了之前的未票收入,这个月补开的话能做首单 吗?
公司支付车定金怎么记账
老师 建筑公司内账是怎么核算的
我们是建筑公司,民工流动性比较大,有些人去年的个税没报,有一百多个人,两百多万,现在税务局被稽查,请问这个要怎么处理
购买一批设备,约定合同签订付款10%,发货前付款80%验收后付剩余款项。请问什么时候开票合适?
老师,600元扣13%的税后,是多少
您好,我们接了一个园区的广告栏,需要方管焊接架子,然后上面弄些版面我们是包工包料包设计,取得的有方管的进项票,我们是一般纳税人,给客户开票是按照工程开,还是按照物品开
银行手续费和利息,没有取得发票,可以所得税税前扣除吗
老师,老板买了手机发票开进来分录怎么做?
老师,我想做首单退税,都需要准备什么资料呢?
是的 我账上的入库成本是确定的 我觉得是每个成本的核算取的是估计的数据,进销存入库就有了差异
同学,如果同样的数量乘以同样的成本单价,得到的结果应该相同,你这个差了大几十万,是否计算错误了
不是计算错误,我按照制造费用分配表分配产品成本,所以我的入库成本是确定的,数量确定的,用除法倒挤算出每个的成本,我进销存不是也有数量吗 我就把算出的成本单价填进去,就相差一点点。。。
账上139044.27,进销存139045.28
有没有进行尾数调整,表格用round函数把两个数据都进行尾数调整
没有 就是保留了两位小数
而且进销存系统也只会显示2位数据
而且我账上肯定是要把制造费用全部分配掉 开始有1分钱的差异 我就把这一分钱加在了一个产品上面 再做的账入库存商品 再去进销存里填的单价
那你可以手动调整数据吗,使他们匹配成一样的
系统上的数据没法调整
进存销系统的你不能调,你手上的和系统的进行每项核对,看是否能找出差额,或者可以改你手上的吗
那就是调账吗 怎么调
这个相当于无法查明原因的存货盘亏,借管理费用,贷存货