同学,319209.61的数量和139045.28的数量一样吗
我们是工业企业,进销存用的是月末加权平均,现在调库存只能调入库,比如一件商品没有了,月初还剩着500我入库那里的数量填了负500,因为用的是月末加权平均,单价不一样,库存里面没有了产品,但是还有余额这个怎么办(比如月初数量是500,金额是5000,入库数量我填负500,因为是加工业算分配率得出成本单价,这样就导致月出的单价和入库单价不一致,产品实际已经不在了,但是还有余额)
老师好,刚接手的一家生产企业关于成核算,上期库存各种原料余额+本期进货的成本-库存剩下原料=本期发生的成本就将这些发生的成本转入生产成本,到了月末就将生产成本结转到库存商品,这样核算方法对吗?叫作什么核算方法? 我们是生产企业,生产超环保塑料袋子,要进货原料加工生产,变成库存商品,这种企业可以用这种方法核算吗? 那么卖出的商品?我看入库库存表有千克重量没有金额,有出库金额和很多不同规格的产品,有出库重量,这个卖出商品,怎么核算卖出的商品成本,结转库存商品成本
我账上已经做了产品入库成本库存商品319209.61元,也核算了每个的成本大约是15.92元,我把这个入库单价填到进销存的商品入库单价里面,核算出来的入库成本是139045.28元,为什么会有差异,要怎么调账呢?
老师,库存商品这个科目是啥意思啊是针对数量的还是成本的?因为我们有想其他入库单做借:库存商品,贷:营业外收入了,就是说这个成本多录了100元,那现在要怎么调整呢?因为入库单也是参与出库成本核算的,那是借:营业外收入,贷:主营业务成本吗这样吗?库存商品没有减少吗?
老师好,我单位委托外单位加工商品,货到入库的商品成本价老板订了100做了入库,月末会计核算出来实际的成本是80或者120,那么这个成本的差额怎么做账呢
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
现金流量表,预收账款冲库存商品时没有体现银行存款,还计入现金流量表吗?
老师,我后面接手一家供应链的全盘会计,之前的会计离职了,我接手后,还需要重新建立账套吗?还是接着之前的系统继续做就可以?
我们是建筑公司分包方,甲方总包想补钱给我们, 是甲方想补款给我们,不通过工程计较量走,就想代替我公司给员工发工资的形式补贴 那我们应该跟甲方签什么合同,可以用他帮我们公司付员工工资,把补贴的款项合计化
帮我看一下这笔业务,购买方是金镂科技,为什么写应收账款,感觉是应付账款
鸽子养殖,小规模企业,开具发票。销售鸽子蛋,项目名称是写鸽子蛋吗?税率是I%吗。第一次开票 鸽子蛋是自产的。
个体户能变更法人吗?流程是怎样的?
去税务局办理税务登记带需要什么资料?
出纳只登库存现金日记账?银行存款日记账登不登?
是的 我账上的入库成本是确定的 我觉得是每个成本的核算取的是估计的数据,进销存入库就有了差异
同学,如果同样的数量乘以同样的成本单价,得到的结果应该相同,你这个差了大几十万,是否计算错误了
不是计算错误,我按照制造费用分配表分配产品成本,所以我的入库成本是确定的,数量确定的,用除法倒挤算出每个的成本,我进销存不是也有数量吗 我就把算出的成本单价填进去,就相差一点点。。。
账上139044.27,进销存139045.28
有没有进行尾数调整,表格用round函数把两个数据都进行尾数调整
没有 就是保留了两位小数
而且进销存系统也只会显示2位数据
而且我账上肯定是要把制造费用全部分配掉 开始有1分钱的差异 我就把这一分钱加在了一个产品上面 再做的账入库存商品 再去进销存里填的单价
那你可以手动调整数据吗,使他们匹配成一样的
系统上的数据没法调整
进存销系统的你不能调,你手上的和系统的进行每项核对,看是否能找出差额,或者可以改你手上的吗
那就是调账吗 怎么调
这个相当于无法查明原因的存货盘亏,借管理费用,贷存货