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老师,请问我再1月份的账目中,计提了应分配给股东的分红实际没支付,科目是借 利润分配-应付普通股利,贷 应付股利。 但是现在我结转了损益出具报表,资产负债表不平,不平的数据就是计提股东分红的数据,请问现在要怎么处理?

2022-02-12 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-12 10:54

同学,利润分配…未分配利润 编制资产负债表时是否填入未分配利润项目的

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快账用户1656 追问 2022-02-12 10:58

怎么填?在资产负债表中的那一行填?

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齐红老师 解答 2022-02-12 10:59

所有者权益下的项目栏中填

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快账用户1656 追问 2022-02-12 11:08

未分配利润已经是负数了,还可以填吗?

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齐红老师 解答 2022-02-12 11:09

可以,负数表示亏损

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快账用户1656 追问 2022-02-12 11:32

老师,那这个应付给股东的分红,在利润表中就没有体现了吗?

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齐红老师 解答 2022-02-12 12:47

同学你好,利润表没有体现

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快账用户1656 追问 2022-02-12 13:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:12

不用客气,祝您生活顺遂

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同学,利润分配…未分配利润 编制资产负债表时是否填入未分配利润项目的
2022-02-12
你好,需要有股东会决议文件
2022-02-13
思路确实有些问题 冲回原来计提利息的分录: 借:其他应付款 — 某股东(计提的利息金额) 贷:开发间接费用 — 借款利息 由于开发间接费用最终计入存货,冲回开发间接费用会使存货成本减少: 借:存货(红字,冲回的利息金额) 贷:开发间接费用 — 借款利息(红字)
2024-09-27
你好计提分录: 借:利润分配——应付现金股利 贷:应付股利- 蒋飞生 ;应付股利- 朱兰军  应付股利-冯程 ;应付股利-蒋继春  应付股利 -蒋德红 ;    结转分录:借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付现金股利
2023-03-16
你好!没有实际付款吗?只是做分配方案,这样一般是不做账务处理的,如果做要通过其他应付款科目核算
2023-03-16
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