同学,你好 没有发票不能入账,不可以抵扣

老师您好,我们投入产出计税企业,农产品的进来是免税发票,销售产品时计算抵扣进项税。可是我们销售不加工的原材料怎么怎么办呢,给购买方开9%的发票,我们的进项怎么办?谢谢老师
你好,我是是生产型出口企业,采用免抵退税办法。就是采购原材料生产成品销售。那要是出现直接采购成品销售,那对应的进项成品发票可抵扣退税吗?
老师晚上好,请问一般纳税人,开出了上百万的原材料销项专票(13%)然后进项发票,怎么处理,专票的话可以抵扣,那如果进项是普通发票,那这个税怎么计算呢
你好,老师,如果我账上原材料没票的话,怎么处理呢,生产出来的产品销售的话可以抵扣进项税吗?
老师,我想问下内销发票的问题,当月开出去一张进项票,对应的进项票上面除了那个品名还有其他的品名,那为了可以抵扣的话,我当月要先认证掉这张进项票吗,如果认证掉的话,不是会产生留抵吗,这个要怎么处理
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
那这个进项我可以所得税的时候调增不行吗
同学,你好 这个可以
那我就可以先入到成本中去了吧
同学,你好 可以,之后纳税调整