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别个会计去年的进项有留底,我们今年录期初时应该怎样录?

2022-02-14 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 11:34

你好 你可以看一下会计学堂的资料 增值税留抵抵欠怎么做会计分录 https://www.acc5.com/wenda/question_10095.html 这个你建账的话,是以负数来录的

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快账用户5747 追问 2022-02-14 11:34

是在进项税录负数

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齐红老师 解答 2022-02-14 11:36

是的,在期初以负数表示的

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你好 你可以看一下会计学堂的资料 增值税留抵抵欠怎么做会计分录 https://www.acc5.com/wenda/question_10095.html 这个你建账的话,是以负数来录的
2022-02-14
你好;  你之前结转过的话; 就是未交增值税借方栏次的;   
2022-07-15
你好,这个可以转到应交税费未交增值税里面
2024-01-16
同学您好! 你好,针对期初余额中实收资本未录入的问题,首先需确认实收资本的具体金额,然后编制调整分录,将实收资本加入期初余额。确保分录借贷平衡,并更新相关账簿。建议与前任会计沟通,了解具体情况,确保账目准确。
2024-03-07
意思是增值税也多做了?当时没有核对?
2024-12-05
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