你好,那是因为你填写了免税收入。
之前都不用填写,这次提交申报失败原因是个人所得税减免事项报告表待完善
之前都不用填写,这次提交申报失败原因是个人所得税减免事项报告表待完善
老师,汇算清缴时只发生了限额捐赠支出,是郑州红十字会5000元填完之后捐赠支出及纳税调整表,然后依次填完各表申报。但申报失败提示:“详细信息:调用核心征管失败具体原因:保存失败错误原因:《捐赠支出纳税调整明细表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必须等于当年所崖年度前2年度的《限额扣除的公益性捐赠台账的第7可结转以后年度扣除余额金额-1这是怎么回事儿?麻烦解答一下谢谢!
我公司申报企业所得税提示:(80491232)调用核心征管失败,具体原因:分配比例之和不等于1 这个是什么原因呢,这个季度有个分公司到名下,分公司没有做账,这个总公司报表需要怎么填呢,一直申报失败
我公司申报企业所得税提示:(80491232)调用核心征管失败,具体原因:分配比例之和不等于1 这个是什么原因呢,这个季度有个分公司到名下,分公司没有做账,这个总公司报表需要怎么填呢,一直申报失败,哪里可以看分配比例呢,应该怎么做呢
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
只要填写了免税收入,就得填写减免明细表。
怎么从新填写呢?
你好,你删除免税收入就可以的。
没有申报不上,可以返回去修改。
好的可以申报了,谢谢
不用客气,工作愉快