你好,请把题目完整发一下
公司法人向银行以房屋贷款,现在房屋价格有折损,需要像银行付差价,应该怎么写科目分录
你好,请问怎么从资产负债表中看出实际现金流缺失
老师,出口应征税报关单用途确认模块没有出来数据是怎么回事呢
老师好,股东分红的账务处理怎么操作,分录怎么写?
老师实际工作中老会说按流水报收入是怎么回事
请问老师 现在想修改个税系统里面的工资 还可以修改吗?
老师你好,那个残保金怎么申报和缴纳
老师你好,企业所得税实际支付职工薪酬,实际发放的是2024年12月-2025年8月份工资,9月份个税已计提但没有发放,填写的时候不包括9月份吗?职工薪酬社保借方有累计数还用加到里面吗?
老师你好 我们公司在8月自查补税 补了增值税 然后说是还要确认收入 然后这些确认的收入以后开票时候是可以冲的 直到把我们交的冲完 然后我们8月开过一张发票 请问这种要怎么进行账务处理
老师,小规模纳税人季度开具异地建筑服务*劳务费,没满30万,用不用在报验户申报?
1.2日,从本市购人A材料100千克、专用发票所列货款1万元,增值税1300元。开进行登记的有(材料成本差异账户转账支票一张支付价税款,材料已验收人库。在途物资”账户2.5日,从外地购进B材料一批,专用发票所列货款3万元,增值税3900元;专用发所列运输费600元,增值税54元。签发并承兑一张为期3个月、面值为34554元的商业兑汇票一张支付价税款,材料已验收人库3.8日按合同规定,向利丰公司预付购料款4万元,开出转账支票支付。4.10日,从外地康佳公司购人B材料500千克、材料单价为40元/千克,专用发票所货款2万元、增值税2600元。上述款项已通过银行划转,但材料尚未
题目完整的发一下了
两个接一下就是完整的了
题目要求做什么呢具体的
编制分录
1.借原材料10000 应交税费应交增值税进项1300 贷银行存款11300
2借原材料30000 应交税费应交增值税进项3900 贷应付票据33900
3.借预付账款40000 贷银行存款40000
4.借在途物资20000 应交税费应交增值税进项2600 贷银行存款22600
5借原材料2790 应交税费应交增值税进项362.7 贷银行存款3152.7
第七个题目作价是多少
第七题没有作价老师
列为辅助材料验收人库、作价000元这里没有数字