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老师,你好!关于今年金税四期开始,个人银行账户 开始大数据监控,这个如何解决。毕竟有些钱并不是公司的,个人银行账户数据大如何做??

2022-02-15 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 08:24

你好 那个个人银行存款金额大是怎么产生的

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快账用户6163 追问 2022-02-15 09:21

不知道,这是人家老板的事,我也不知道,老板就说,看如何商量一下,关于个人银行账户金额大如何解决?

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齐红老师 解答 2022-02-15 09:23

现在查这个就是为了查你个人资金的不明交易的,这个以后就不能这样支付收款了

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快账用户6163 追问 2022-02-15 09:28

哦,比如说,我们是建筑企业,第三方,我们每次私人账户金额转到甲方私人账户,他们在转到公户,对公支付货款。等工程款下来,再把我们垫付的退给我们私人账户。这样的业务这也是不可避免的呀!

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快账用户6163 追问 2022-02-15 09:31

你看,我们作为第三方,有时候第四方,不给开发票,我们也得给第四方付款。所以自然金额就大了。像这样,这个个人银行账户,如何做??既不涉税,也安全??

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齐红老师 解答 2022-02-15 09:52

就是为了避免你私户收付款才有这些规定的,本身你这些应该是对公支付,不管你有没有发票

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快账用户6163 追问 2022-02-15 10:11

哦,那意思,我们现在操作是可以的哈!只不过我们并没有走我们的公户,

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齐红老师 解答 2022-02-15 10:20

我的意思是你要从对公户支付,不能从私户支付这些款项

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快账用户6163 追问 2022-02-15 10:45

老师,你还是没有明白我的意思呀

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快账用户6163 追问 2022-02-15 10:50

我的意思是:我们公司是施工方乙方,甲方是中标公司,我们公司如何开甲方中标公司开票呀!购买的材料是从丙方购买的,签的合同是丙方直接和甲方签订的。但是付款是我们的款,而这个款,甲方公司要求我们私人账户付到甲方指定的私人账户,甲方在转到他们公户才支付给丙方。对于甲方来说没有问题,但是对于我们公司来说,是否有问题??

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快账用户6163 追问 2022-02-15 10:51

老师,不知道我的这样描述是否理解?

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齐红老师 解答 2022-02-15 10:51

我的意思是您现在第一不能用私户收付款了,这样被查几率很大,第二要从对公账户支付,这些税费是节约不了的。这些您看懂吗?对方要给您开具发票的,不管是自己成立个独,还是银行代开发票

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快账用户6163 追问 2022-02-15 12:14

没有解决办法吗??

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快账用户6163 追问 2022-02-15 12:14

哎,我们是第三方。

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快账用户6163 追问 2022-02-15 12:15

总不可能,丙方把货卖给我们,我们在卖给甲方??

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:27

现在的所有制度建立就是减少这种交易的发生,不合格的操作会越来越少的

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快账用户6163 追问 2022-02-15 12:39

哦,我知道现在制度很多,也应该按照制度来,但是,这一个项目与另一个项目,都不一样,所以有的是装修的项目,有的是修路的项目。购买的材料都不一样,我们也不可能把所有的材料都购买到我们公司,我们在原封不动的卖给甲公司。所以有些账就私转私给甲公司负责人私户,他们在对公转给丙公司的。我们也只是挂靠在他们公司,进行施工。

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齐红老师 解答 2022-02-15 13:08

那这样还是有风险的,你们以他的名义,他的私户怎么到对公,那你们不用给被挂靠方发票吗?他等于拿着你的钱去购买直接开票,那他私户转对公是这样长期操作风险也很大的

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快账用户6163 追问 2022-02-15 13:13

是的,具体他们怎么操作我们不知道,只不过,都是我们给他们钱,他们自己转到公户,材料我们看到,需要多少钱,我们转给他们私户,他们在转到公户来付材料款。我们不给他们直接开票

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齐红老师 解答 2022-02-15 13:18

以后就不要这样私人转款操作了,你应该是自己付款或者把款直接付给对方对公账户,这样规避风险,同时税费肯定是增加的

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快账用户6163 追问 2022-02-15 13:20

那我们应该如何做??

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快账用户6163 追问 2022-02-15 13:22

你的意思是不是,不管哪个项目,需要什么材料,我们直接用我们公户账户支付购买,到时候直接给甲方公司开票,

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齐红老师 解答 2022-02-15 13:23

你们之间与被挂靠方都不签协议吗?那他们反你的款也是私户?

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快账用户6163 追问 2022-02-15 13:25

协议我没有看到过,而且返给我们的款有的直接支付给丙方了,有的提前支付的,作为垫付款,他们私户退给我们了

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齐红老师 解答 2022-02-15 13:31

那就太乱了,这样资金流与发票,合同都不一样的

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你好全部按零计算暂时
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盘点现有的余额,你都有哪些业务往来科目,存货、固定资产、货币资金,这些都有余额吗?
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你好: 对于原来的问题,跟老板沟通,到银行拉一份银行流水。 然后逐笔清查是什么事项。 将原来的账务重新补充过来。 等原来的账务处理清楚。在具体确定期初数。 对于2019年10月之后的,每月正常做账,只是期初数据不准确。 以2019年10月份的现金盘点,存货盘点,固定资产盘点。
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