你好,你们单位是哪一方的?这个是你的固定资产吗?

设备以旧换新怎么做账啊?
老师,我们单位设备以旧换新,原设备原值26548.68元,累计折旧9668.75元,现在做价10600元置换新设备,新设备价值50600元,他们现在就按40000元开票过来,这个应该怎么入账
老师,我们单位是一般纳税人,现将设备以旧换新,旧设备原值26548.68元,累计折旧9380.53元,现在和他们置换的新设备价值50600元,旧设备作价10600元,对方现在开票4000元,这个应该怎么账务处理
老师,新年好,我公司以旧换新购入一台新设备,如何入账,是不是要把旧的机器做清理后重新入新的设备,分录?
老师,对方以旧设备换我们的新设备,旧设备值2万,新设备10万,收对方8万块钱,那我应该怎样给对方开票?分录怎么做?
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
对,固定资产
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 这个是你处置的旧设备, 然后新设备借固定资产贷,应收账款银行存款。
税费是按照固定资产清理的13%吧?
一般纳税人零九年之后买来的,税率是13%。
好的,谢谢老师
不用客气,新年快乐。
你好,老师,税费是固定资产清理的溢价部分的吗?
你好,不是的,这个是你处置收入。