您好,是企业建固定资产发生的吗?

建筑企业挂靠:c没有资质,挂靠在B公司于A公司坐生意,现在A打款400给B,B扣下100管理费,转款300给C,站在C的立场,应该怎么做账呢?借:银行存款300,工程施工100;贷方记哪个科目呢?我们主管说为了过账,方便以后能查到这个项目真正的金额是多少,还需要做一个分录借.......400;贷.......400,我不太明白,写什么科目上,麻烦老师解答一下,谢谢。
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
中型企业的城市基础设施配套费应该记入什么科目,需不需要单独设立二级科目 借:在建工程—配套费 贷:银行存款 请问我这么做科目对么?
老师,麻烦问一下,我们是生产制造企业,自己建厂房的城市基础设施配套费,计入什么科目?收到发票那会儿写了借,在建工程-配套费 贷预付账款了,现在准备结转,不知道该计入哪个科目了。
宋老师,上回咨询工会委员会给员工发节日慰问品,的事,你说工会有独立的银行账户和独立的工会账套,公司还要设银行存款二级科目工会账户,我企业是工会银行收到上级返款,就在工会的账套里做借银行存款,贷上级拨款收入,公司的账没做任何账务处理,现在用这个工会返款给员工做福利,公司的账就不会做了,只知道这个福利要和应付工资一起交个税,可这样个税系统的收入就大于所得税年报里的工资薪金数了,我该怎么做那,公司的账能平,公司不做任何账务处理,只申报个税,这会预警吗
老师,去年11月份结转增值税的时候,输金额时错了,少输了5.92元,现在发现,红冲了去年的凭证,重新写了正确的,这样可以吗?还是说要通过损益调整科目?
想问下,旅客运输服务发票,现在必须填写出行人信息吗?如果不填,不能抵扣税金吗?
老师:2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元,企业会计准则,会计分录怎么做
郭老师,个体户需要申报个税吗,之前都没有申报会罚款吗
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
你好,老师,第一个问题计提:应收账款坏账准备计提借:信用减值损失 贷:坏账准备。固定资产减值准备借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备。存货跌价借:资产减值损失 贷:存货跌价准备。无形资产减值准备借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备,我这几个计提的分录对吗?第2个问题,这些计提后,会影响利润表的利润总额,那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗?来增加利润,毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生,就比如应收账款只是计提,但还没有真的收不回来了。第3个问题,这几个计提是每月都要计提,还是每年年末计提一次。第4个问题,这些计提是基于什么来进行计提,是基于财务制度吗?
老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
老师股东要是退股,应该怎么结算啊
采购商品,报销的费用是100,发票是120元要怎么做账呀
是建固定资产发生的,但是还没形成固定资产呢
记入在建工程,您这个分录是对的。