你好,现在可以正常勾选的是现在勾选没有时间限制。

借款合同是承租方交还是出租房交?比方说10月份开租赁发票的开的一整年的,印花税怎么交
给餐厅购买Pos机,计入什么科目
资产8000多万,利润总额500万,人数59.这个是什么小型企业吗?需要交借款合同的印花税吗?
补提以前年度增值税及附加怎么做分录
账上亏的,然后其他应付款欠60万待还,实收资本20万,那么只有20万填补60万其他应付款,可以增资40万,然后填补60万吗。只涉及5%印花税没有了吧?
老师,我发票用票需求申请过,还没办法开具发票,接下来怎么办?
老师您好,请教个问题,一般纳税人本月进项税,月底转到应交税费~应交增值税进项税,转出未交增值税。这个会计分录金额是看这个月的科目余额表应交增值税~进项税额是吧?
老师,你好,请问当月开具的发票,当月红冲了,是不是可以不用做账务处理?
老师,建筑企业的建筑项目在财务处理上按项目核算,财务软件启用辅助核算功能。有一个项目在异地施工,在异地预缴的增值税、附加税、企业所得税、印花税,这些税有的用税金及附加科目,损益类科目启用辅助核算不?因为是某个项目预缴的这些税
英语培训机构英语,小规模公司,如果我们接手一个机构合作,对方要散伙,对方第四季度这些学生的学费 已经报税,但是把学生以3折转给我们,我们对这3折还用报税吗
我查我开票日期输了2021.11月的。就出来了
老师,过路费是不是也可以抵扣进项
你好,可以的,可以抵扣的,单位的车就可以。
我之前做账,不知道,现在才查出来,怎么办
你好,这个具体的是什么业务产生?
出差的过路费
我看着是电子普通发票,我以为不能抵扣,所以就直接进费用了,没有做进项
借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整。
做到1月还是2月去呢?
都可以的,做到哪一个月都行。
老师,那个发票抵扣勾选,是不是只有该企业能抵扣的进项发票,才会出来,不能抵扣的就不会出来
好,不是的,只要是专票的都可以出现通行费电子发票的也可以提现。这个系统又判断不出来能不能抵扣。
老师,假如我调整通行费的进项,我的管理费用要不要做更改的。比如在2022.1月红冲2021.11也那笔
需要的。以前年度损益调整就是代替的管理费用,汇算清缴的时候需要调增。
那我现在就是把通行费先红冲借管理费用188贷银行存款 再借应交税费进项5.49管理费用182.51贷以前年度损益188?
你好,借应交税费应交增值税进项贷,以前年度损益调整,这个填写进项的发生额就可以的管理费用不用动,你之前的管理费用是加税合计的,只红冲多做那一部分就可以
老师,红冲的管理费用对应科目填什么? 两笔的摘要怎么填
你好,对应的科目是应交税费应交增值税。
你上面那两个分录的摘要是发生差旅费,第二个是红冲差旅费。
老师,那我的应交税费进项就抵扣没了呀?
别看摘要,看科目进项有借方余额,怎么会没有