你好; 你这个开发间接成本 你 结转没有 ; 那就不存在 走以前年度损益调整科目的

老师,2021年做2020年的汇算清缴时要补税,我当时做了借以前年度损益调整,贷应缴税费企业所得税;借应交税费企业所得税,贷银行,就没有了。我发现还要做一个借未分配利润 贷以前年度损益调整,但是我没做,我的未分配利润没调整过来,怎么办呀?这都2022年了,还能调整吗?
东老师:之前会计有很多白条做进了费用里面 是2020年的但是年度报告没做纳税调整 那么相当于我们就多做了这部分的费用 那么我在2021年里面做了借:以前年度损益调整,贷:未分配利润可以吗?我不想动以前会计的报表,这样可以的吗?
东老师:之前会计有很多白条做进了费用里面 是2020年的但是年度报告没做纳税调整 那么相当于我们就多做了这部分的费用 那么我在2021年里面做了借:以前年度损益调整,贷:未分配利润可以吗?我不想动以前会计的报表,这样可以的吗?
邹老师 请问2020年没发票做了会计做进了开发间接费成本2020年的也没做纳税调整,那么这部分在2022年可以做借:以前年度纳税调整,贷:未分配利润可以吗?
房开老师 请问2020年没发票做了会计做进了开发间接费成本2020年的也没做纳税调整,那么这部分在2022年可以做借:以前年度纳税调整,贷:未分配利润可以吗?还是做相反分录呢?因为影响的不是损益科目是成本科目
老师早上好!小规模纳税人开票是只能开3%(优惠1%)是吗
现在行政单位在建工程需要计提折旧吗
老师请问一下,我们是工程机械租赁公司,挖土机用的车用油费和维修费发票,入主营业务成本比较合适,还是入管理费用—车辆使用费更合适?
10月份计提9月工资且发放,这样合适吗?还有员工总提成1000元以下需要计提吗?
找郭老师,那就按老板娘挂账? ,我之前还想,为什么我的进项已经开到了7月份了,还有6张发票,平时每个月用两张或三张,这次用完六张,税负率1.7这样,用五张又交税多点,我不懂怎么斟酌好, 如果你就把社保47万做收入了,到时进项不懂够不够,如果够,就好说,不够我就唉骂,或者万一他不想47万都做收入呢?所以还是跟他沟通?但是一沟通很多问题问我的,
老师月底增值税销项、进项要不要结转
序时账是什么?序时账是什么?
挂靠个人名下的电话卡发生的电话费可以开票到公司吗
老师,我有一台车子,买来是10万,折旧了5万,卖出去是7万,请问这会计分录怎么做?
您好,老师,企业给员工买的北京普惠健康保费用可以税前扣除吗